despesas extra.

Lista de despesas extra

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LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2025 Foram encontradas 4015 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 19/12/2025 - 14:26:00
Identificação da despesa extra
Fornecedor
Orgão
Histórico
Código
Descrição
Valor (R$) Mais
DESPESA EXTRA: 14080019 - DATA: 14/08/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO
08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
RECOLHIMENTO DE IRRF RETIDO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL , RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2025.
100000086
I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO
2.796,98
DESPESA EXTRA: 14080020 - DATA: 14/08/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO
08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
RECOLHIMENTO DE IRRF DESCONTADO SOBRE OUTROS PAGAMENTOS DE TERCEIROS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2025.
100070000
IRRF
489,48
DESPESA EXTRA: 14080021 - DATA: 14/08/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO
08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
RECOLHIMENTO DE IRRF DESCONTADO SOBRE OUTROS PAGAMENTOS DE TERCEIROS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025.
100070000
IRRF
591,57
DESPESA EXTRA: 14080022 - DATA: 14/08/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO
08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
RECOLHIMENTO DE ISS DESCONTADO SOBRE PAGAMENTOS DE TERCEIROS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2025.
100060000
ISS
509,87
DESPESA EXTRA: 14080023 - DATA: 14/08/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO
08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
RECOLHIMENTO DE ISS DESCONTADO SOBRE PAGAMENTOS DE TERCEIROS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025.
100060000
ISS
469,28
DESPESA EXTRA: 13080010 - DATA: 13/08/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
VALOR CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DE INSS, RETIDO SOBRE O PAGAMENTO DA NF N° 96 DA EMPRESA MELIUZ , RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2025.
100040000
Contribuicao Previdenciaria - INSS
1.462,85
DESPESA EXTRA: 13080011 - DATA: 13/08/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
RECOLHIMENTO DE ISS DESCONTADO SOBRE O PAGAMENTO DA NF DE N° 96 DA EMPRESA MELIUZ, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025.
100060000
ISS
1.138,98
DESPESA EXTRA: 13080056 - DATA: 13/08/2025
BANCO DO BRASIL
04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO
PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2025.
100000046
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL
520,73
DESPESA EXTRA: 13080057 - DATA: 13/08/2025
BANCO DO BRASIL
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2025.
100000046
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL
219,54
DESPESA EXTRA: 13080058 - DATA: 13/08/2025
BANCO DO BRASIL
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS
PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2025.
100000046
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL
930,86
DESPESA EXTRA: 13080059 - DATA: 13/08/2025
BANCO DO BRASIL
08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2025.
100000046
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL
494,20
DESPESA EXTRA: 13080060 - DATA: 13/08/2025
BANCO BRADESCO SA
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2025.
100000083
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO
9.236,09
DESPESA EXTRA: 13080061 - DATA: 13/08/2025
BANCO BRADESCO SA
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2025.
100000083
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO
499,25
DESPESA EXTRA: 13080062 - DATA: 13/08/2025
BANCO DO BRASIL
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2025.
100000046
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL
1.085,70
DESPESA EXTRA: 13080063 - DATA: 13/08/2025
BANCO DO BRASIL
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2025.
100000046
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL
149,13
DESPESA EXTRA: 12080010 - DATA: 12/08/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
RECOLHIMENTO DE IRRF DESCONTADO SOBRE O PAGAMENTO DA NF DE N° 2739 DA EMPRESA CK, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025.
100070000
IRRF
4.847,85
DESPESA EXTRA: 12080011 - DATA: 12/08/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
RECOLHIMENTO DE ISS DESCONTADO SOBRE O PAGAMENTO DA NF 2739 DA EMPRESA CK, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025.
100060000
ISS
5.049,85
DESPESA EXTRA: 12080013 - DATA: 12/08/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DE INSS, RETIDO SOBRE O PAGAMENTO DA NF N° 28 DA EMPRESA V. NOGUEIRA , RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2025.
100040000
Contribuicao Previdenciaria - INSS
2.694,00
DESPESA EXTRA: 12080014 - DATA: 12/08/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
RECOLHIMENTO DE ISS DESCONTADO SOBRE O PAGAMENTO DA NF DE N° 28 DA EMPRESA V. NOGUEIRA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025.
100060000
ISS
2.099,23
DESPESA EXTRA: 12080016 - DATA: 12/08/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
RECOLHIMENTO DE ISS DESCONTADO SOBRE O PAGAMENTO DA NF DE N° 307 DA EMPRESA E. F DOS SANTOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025.
100060000
ISS
1.313,61
DESPESA EXTRA: 12080017 - DATA: 12/08/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DE INSS, RETIDO SOBRE O PAGAMENTO DA NF N° 307 DA EMPRESA CONSTRUTORA SANTOS E SILVA , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2025.
100040000
Contribuicao Previdenciaria - INSS
1.685,80
DESPESA EXTRA: 12080019 - DATA: 12/08/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DE INSS, RETIDO SOBRE O PAGAMENTO DA NF N° 208 DA EMPRESA PRESTIGE EMPREENDIMENTOS , RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2025.
100040000
Contribuicao Previdenciaria - INSS
4.005,28
DESPESA EXTRA: 12080020 - DATA: 12/08/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
RECOLHIMENTO DE ISS DESCONTADO SOBRE O PAGAMENTO DA NF DE N° 208 DA EMPRESA PRESTIGE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025.
100060000
ISS
3.121,00
DESPESA EXTRA: 12080071 - DATA: 12/08/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
RECOLHIMENTO DE IRRF DESCONTADO SOBRE OUTROS PAGAMENTOS DE TERCEIROS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025.
100070000
IRRF
166,26
DESPESA EXTRA: 12080072 - DATA: 12/08/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO
02 - GABINETE DO PREFEITO
RECOLHIMENTO DE ISS DESCONTADO SOBRE PAGAMENTOS DE TERCEIROS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2025.
100060000
ISS
289,33
DESPESA EXTRA: 12080073 - DATA: 12/08/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO
02 - GABINETE DO PREFEITO
RECOLHIMENTO DE IRRF RETIDO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO GABINETE , RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2025.
100000086
I.R.R.F. - FOLHA DE PAGAMENTO
10.474,30
DESPESA EXTRA: 12080074 - DATA: 12/08/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO
02 - GABINETE DO PREFEITO
RECOLHIMENTO DE IRRF DESCONTADO SOBRE OUTROS PAGAMENTOS DE TERCEIROS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2025.
100070000
IRRF
381,59
DESPESA EXTRA: 12080075 - DATA: 12/08/2025
SINDICATO DOS SERVIDORES PUB MUNICIPAIS DE ICO-CE
04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO
VALOR CORRESPONDENTE A REPASSE DA MENSALIDADE DO DEOVITA AO SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ICÓ/CE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2025
100002143
DESC. DEOVITA/SINDSEPMI
14,90
DESPESA EXTRA: 12080076 - DATA: 12/08/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO
PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL,, RELATIVO AO MES DE JULHO 2025.
100000076
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF
25,90
DESPESA EXTRA: 12080077 - DATA: 12/08/2025
BANCO BRADESCO SA
04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO
PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS JUNTO AO BANCO BRADESCO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2025.
100000083
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO
3.145,50

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