lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 24050014 - DATA: 24/05/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 24050014
Data: 24/05/2022
Valor: R$ 25.000,00
Fornecedor: ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMAS
Orgão: 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
Unidade orçamentária: 19.01 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.066 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.03.0280.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
24/05/2022 2022 419,95
24/05/2022 2022 676,23
21/06/2022 2022 7.009,32
27/06/2022 2022 780,33
21/07/2022 2022 6.401,23
21/07/2022 2022 695,61
22/08/2022 2022 5.552,93
15/09/2022 2022 814,11
23/09/2022 2022 750,62
Quantidade: 9 Valor total: 23.100,33

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
24/05/2022 24050030 2022 676,23
24/05/2022 24050031 2022 419,95
22/06/2022 22060073 2022 7.009,32
08/07/2022 08070149 2022 780,33
26/07/2022 26070006 2022 6.401,23
26/07/2022 26070007 2022 695,61
29/08/2022 29080010 2022 5.552,93
28/09/2022 28090016 2022 750,62
28/09/2022 28090018 2022 814,11
Quantidade: 9 Valor total: 23.100,33
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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