lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01030118 - DATA: 01/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01030118
Data: 01/03/2024
Valor: R$ 2.455,20
Fornecedor: B.N. FREITAS LTDA
CNPJ do fornecedor: 26.454.468/0001-40
Modalidade de licitação: PREGÃO
Número de licitação: 13/2023PERP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SME
Orgão: 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
Unidade orçamentária: 13.03 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA E VALORIZ DOS PROF DE EDUCAÇÃO
Proj. atividade: 2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BÁSICA - EJA
Natureza: 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
Função: 12 - EDUCAÇÃO
Sub-função: 366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Fonte de recurso: 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS A LASER E JATO DE TINTA, E MANUTENÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE.(EJA), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13/2023PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13/2023-12., VIGENTE ATÉ 13/07/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR 03010380

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
01/04/2024 1409 2024 613,80
Quantidade: 1 Valor total: 613,80

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
09/04/2024 09040024 2024 613,80
Quantidade: 1 Valor total: 613,80
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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