lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03010045 - DATA: 03/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010045
Data: 03/01/2024
Valor: R$ 1.527,60
Fornecedor: B.N. FREITAS LTDA
CNPJ do fornecedor: 26.454.468/0001-40
Modalidade de licitação: PREGÃO
Número de licitação: 13/2023PERP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMAS
Orgão: 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
Unidade orçamentária: 19.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.079 - MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO IGD-IGDPAB PBS
Natureza: 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Fonte de recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS A LASER E JATO DE TINTA, E MANUTENÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS. DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13/2023-14 , VIGENTE ATÉ 13/07/2024.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
07/02/2024 1370 2024 763,80
04/03/2024 1389 2024 763,80
Quantidade: 2 Valor total: 1.527,60

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
14/03/2024 14030021 2024 763,80
04/04/2024 04040048 2024 763,80
Quantidade: 2 Valor total: 1.527,60
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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