Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/05/2026 |
EMPENHO: 02010286
12.837.426/0001-83
PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA
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02 - GABINETE DA PREFEITA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSI [...]
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19050092 |
7.119,22 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 02010286
12.837.426/0001-83
PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA
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02 - GABINETE DA PREFEITA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSI [...]
|
19050093 |
3.596,52 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 02010286
12.837.426/0001-83
PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA
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02 - GABINETE DA PREFEITA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSI [...]
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19050094 |
3.596,52 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 02010286
12.837.426/0001-83
PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA
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02 - GABINETE DA PREFEITA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSI [...]
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19050095 |
3.596,52 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 02010286
12.837.426/0001-83
PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA
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02 - GABINETE DA PREFEITA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSI [...]
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19050096 |
5.853,58 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 02010248
07.047.251/0001-70
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
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19050091 |
2.299,71 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 09010002
44.971.710/0001-34
BENLOC LTDA
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19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSI [...]
|
19050001 |
2.150,00 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 09010001
44.971.710/0001-34
BENLOC LTDA
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19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSI [...]
|
19050006 |
2.150,00 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 02010272
26.454.468/0001-40
B.N. FREITAS LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESS [...]
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19050026 |
613,80 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 02010190
26.454.468/0001-40
B.N. FREITAS LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESS [...]
|
19050084 |
1.841,40 |
|
| 19/05/2026 |
EMPENHO: 02010237
26.454.468/0001-40
B.N. FREITAS LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESS [...]
|
19050086 |
1.841,40 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 02010289
26.454.468/0001-40
B.N. FREITAS LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESS [...]
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19050087 |
1.841,40 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 02010289
26.454.468/0001-40
B.N. FREITAS LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESS [...]
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19050088 |
1.841,40 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 02010456
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA
ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL [...]
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18050015 |
22.785,88 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 02010466
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL [...]
|
18050017 |
141.895,68 |
|
| 18/05/2026 |
EMPENHO: 02010467
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL [...]
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18050019 |
99.913,47 |
|
| 18/05/2026 |
EMPENHO: 02010470
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL [...]
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18050021 |
7.068,19 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 01040054
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL [...]
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18050023 |
258.877,35 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 02010468
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL [...]
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18050025 |
6.180,38 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 01040055
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL [...]
|
18050027 |
757.411,09 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 02010471
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL [...]
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18050030 |
8.701,34 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 02010469
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL [...]
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18050032 |
68.060,72 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 12050005
***.217.043-**
MARIANA RUTH PEIXOTO QUEIROS LANDIM
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22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) MARIANA RUTH PEIXOTO QUEIROS LANDIM, SECRETÁRIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, PARA VIAJAR A C [...]
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18050042 |
250,00 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 31030010
***.064.863-**
CICERA CLEONIR PINHEIRO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUDAMENTAL, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CON [...]
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18050005 |
7.728,50 |
|
| 18/05/2026 |
EMPENHO: 02010538
09.343.290/0001-40
I.PEREIRA DA SILVA
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19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇO FUNERÁRIO COM PREPARAÇÃO DE CORPO, COM ORNAMENTAÇÃO COM FLOR NATURAL E MORTÁLIA, E KIT CÂMARA ARDENTE (15 CADEIRAS, 01 TAPETE, 01 JOGO DE CASTIÇAIS, 01 JOGO DE VELAS, 01 JO [...]
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18050046 |
736,50 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 02010156
***.091.523-**
SANDRA DE CASSIA BATISTA PINHEIRO
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
LOCAÇÃO DE 01 (UM) PRÉDIO COMERCIAL URBANO PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE [...]
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18050006 |
4.500,00 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 18050002
07.954.480/0001-79
ESTADO DO CEARA
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02 - GABINETE DA PREFEITA
TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ, SOB RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA DE ICÓ-CE, CONFORME DAE EM ANEXO.
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18050043 |
440,86 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 06040013
04.868.095/0001-10
CONSTRUTORA E F DOS SANTOS EIRELE
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
SERVIÇO DE REFORMA E REPARO DO TEATRO DA RIBEIRA DOS ICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DE ICÓ/CE. CONTRATO N° 04.001/2026-DL VIGENTE ATÉ 06/08/2026.
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18050002 |
49.439,75 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 18050004
07.954.480/0001-79
ESTADO DO CEARA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ICÓ-CE, CONFORME DAE EM ANEXO.
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18050044 |
440,86 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 18050003
04.196.645/0001-00
IMPRENSA NACIONAL
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ-CE, CONFORME BOLETO EM ANEXO.
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18050045 |
224,40 |
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