Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/05/2026 |
EMPENHO: 02010494
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL [...]
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19050075 |
2.881,48 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 02010491
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL [...]
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19050076 |
2.608,41 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 02010495
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL [...]
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19050077 |
322,47 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 02010495
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL [...]
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19050078 |
7.354,56 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 02010491
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL [...]
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19050079 |
398,38 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 02010485
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL [...]
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19050098 |
2.881,89 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 02010486
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL [...]
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19050100 |
6.813,38 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 26030012
04.802.280/0001-02
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. CONTRATO 04/2024-33 VI [...]
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19050090 |
78.782,50 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 23040018
22.818.188/0001-12
AC SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
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19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES QUE ACONTECERÁ NO DIA 09/05/2026 NA QUADRA PEDRO LEVY JUNTO A SECRETARIA DO TRABA [...]
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19050004 |
852,00 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 16040013
04.802.280/0001-02
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA
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19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PSB JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. CONTRATO N° 04/2024-32 VIGEN [...]
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19050008 |
2.255,00 |
|
| 19/05/2026 |
EMPENHO: 24040005
11.820.453/0001-80
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
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19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES QUE ACONTECERÁ NO DIA 09/05/2026 NA QUADRA PEDRO LEVY JUNTO A SECRETARIA DO [...]
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19050009 |
2.500,00 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 24040006
11.820.453/0001-80
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
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19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES QUE ACONTECERÁ NO DIA 09/05/2026 NA QUADRA PEDRO LEVY JUNTO A SECRETARIA DO [...]
|
19050011 |
6.250,00 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 29040007
11.148.084/0001-21
PAPELARIA ICOENSE LTDA
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19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS INTEGRANTES DA SECRETARIA D TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. (PCF)CONTR [...]
|
19050013 |
7.837,80 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 13040006
04.802.280/0001-02
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA
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19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. CONTRATO N [...]
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19050014 |
3.252,00 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 29040008
11.148.084/0001-21
PAPELARIA ICOENSE LTDA
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19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS INTEGRANTES DA SECRETARIA D TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. (PSB)CONTR [...]
|
19050015 |
6.948,45 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 29040013
48.841.547/0001-46
C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTAÇÕES
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19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (PSB) DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME CONTRATO N° 01/2024-54. [...]
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19050018 |
20.588,35 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 29040006
11.148.084/0001-21
PAPELARIA ICOENSE LTDA
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19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS INTEGRANTES DA SECRETARIA D TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. (IGD) CON [...]
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19050020 |
7.033,00 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 16040015
04.802.280/0001-02
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA
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19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. CONTRATO N° 04/2024-32 VIGEN [...]
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19050021 |
475,00 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 26030008
50.337.453/0001-86
JB DISTRIBUIDORA LTDA
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19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (IGD) DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO AUTU [...]
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19050022 |
674,87 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 30040003
11.820.453/0001-80
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
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19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA QUE SERÁ SERVIDA NO EVENTO DE ENTREGA DO CARTÃO CEARÁ SEM FOME, QUE ACONTECERÁ NO DIA 07/05/2026, NO AUDITÓRIO RITA NUNES, JUNTO A SECRETARIA DO TRA [...]
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19050024 |
4.250,00 |
|
| 19/05/2026 |
EMPENHO: 24040004
11.820.453/0001-80
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
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19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES QUE ACONTECERÁ NO DIA 09/05/2026 NA QUADRA PEDRO LEVY JUNTO A SECRETARIA DO [...]
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19050025 |
3.750,00 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 23040020
11.820.453/0001-80
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
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19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA QUE SERÁ SERVIDA NA ENTREGA DOS KITS NATALIDADES NO DIA 13 DE MAIO DE 2025 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICÓ- [...]
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19050097 |
1.250,00 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 08040013
44.128.575/0001-60
EXCELENCIA CONSTRUTORA E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LT
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22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA A MANUTENÇÃO PARA VIAS, PONTES, BUEIROS, CANAIS E PASSAGENS MOLHADAS DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE. JU [...]
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19050081 |
95.798,64 |
|
| 19/05/2026 |
EMPENHO: 02010447
00.000.000/0547-98
BANCO DO BRASIL
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22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA
TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
19050102 |
13,27 |
|
| 19/05/2026 |
EMPENHO: 02020071
00.000.000/0547-98
BANCO DO BRASIL
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22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA
TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
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19050104 |
13,27 |
|
| 19/05/2026 |
EMPENHO: 12050008
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE [...]
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19050105 |
26,00 |
|
| 19/05/2026 |
EMPENHO: 02010286
12.837.426/0001-83
PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA
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02 - GABINETE DA PREFEITA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSI [...]
|
19050092 |
7.119,22 |
|
| 19/05/2026 |
EMPENHO: 02010286
12.837.426/0001-83
PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA
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02 - GABINETE DA PREFEITA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSI [...]
|
19050093 |
3.596,52 |
|
| 19/05/2026 |
EMPENHO: 02010286
12.837.426/0001-83
PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA
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02 - GABINETE DA PREFEITA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSI [...]
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19050094 |
3.596,52 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 02010286
12.837.426/0001-83
PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSI [...]
|
19050095 |
3.596,52 |
|