lC - Lista de empenhos.

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LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2025 Foram encontradas 6513 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 17/09/2025 - 12:30:24
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: 17070123 - DATA: 17/07/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RECOLHIMENTO DE INSS DO SERVIDOR (SEGURADOS) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025.
4.672,53 0,00 0,00
EMPENHO: 17070121 - DATA: 17/07/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RECOLHIMENTO DE INSS DO SERVIDOR (SEGURADOS) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025.
166,98 0,00 0,00
EMPENHO: 17070119 - DATA: 17/07/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RECOLHIMENTO DE INSS DO SERVIDOR (SEGURADOS) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025.
2.882,85 0,00 0,00
EMPENHO: 17070117 - DATA: 17/07/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RECOLHIMENTO DE INSS DO SERVIDOR (SEGURADOS) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025.
1.150,62 0,00 0,00
EMPENHO: 17070113 - DATA: 17/07/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RECOLHIMENTO DE INSS DO SERVIDOR (SEGURADOS) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025.
1.250,26 0,00 0,00
EMPENHO: 17070111 - DATA: 17/07/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RECOLHIMENTO DE INSS DO SERVIDOR (SEGURADOS) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025.
2.944,91 0,00 0,00
EMPENHO: 17070008 - DATA: 17/07/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
SECRETARIA MUNIC DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
RECOLHIMENTO DE INSS DO SERVIDOR (SEGURADOS) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025.
9.286,58 150,00 150,00
EMPENHO: 17070064 - DATA: 17/07/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE
RECOLHIMENTO DE INSS DO SERVIDOR (SEGURADOS) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025.
3.884,91 0,00 0,00
EMPENHO: 16070008 - DATA: 16/07/2025
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE NATUREZA TRABALHISTA, ORIUNDA DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
2.067,85 2.067,85 2.067,85
EMPENHO: 16070007 - DATA: 16/07/2025
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE NATUREZA TRABALHISTA, ORIUNDA DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
1.377,94 1.377,94 1.377,94
EMPENHO: 16070015 - DATA: 16/07/2025
CONSTRUTORA E F DOS SANTOS EIRELE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ? CEI, LOCALIZADO NA MARGEM DA RODOVIA CE-282, S/N, CONJUNTO GAMA, MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO [...]
43.374,52 43.374,52 43.374,52
EMPENHO: 16070004 - DATA: 16/07/2025
DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E BEBIDAS LIMA EIRELI ME
SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 01/2024-29, VIGENTE A [...]
1.081,50 1.081,50 0,00
EMPENHO: 16070001 - DATA: 16/07/2025
VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT. EM SAUDE LTDA.
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.001/2024 E CONTRATO Nº 15.001/ [...]
4.939,60 4.939,60 0,00
EMPENHO: 16070013 - DATA: 16/07/2025
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA QUE SERÁ SERVIDA NA 1° CASAMENTO SOCIAL QUE OCORRERÁ NO DIA 18 DE JULHO DE 2025 ÁS 17HS NO SINDY FESTAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENC [...]
3.740,00 3.740,00 3.740,00
EMPENHO: 16070012 - DATA: 16/07/2025
C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTAÇÕES
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 19.002/2024- [...]
58.512,00 58.512,00 0,00
EMPENHO: 16070011 - DATA: 16/07/2025
AMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE KITS DE AUXÍLIO NATALIDADE , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS GESTANTES E PUERPERIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ATENDIDAS PELOS EQUIPAMENTOS SOCIOA [...]
9.610,00 9.610,00 0,00
EMPENHO: 16070002 - DATA: 16/07/2025
C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTAÇÕES
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 19.002/2024- [...]
25.440,00 25.440,00 25.440,00
EMPENHO: 16070014 - DATA: 16/07/2025
C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTAÇÕES
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PSB, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 01/202 [...]
12.526,50 12.526,50 12.526,50
EMPENHO: 16070010 - DATA: 16/07/2025
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA QUE SERÁ SERVIDA NA 1° CASAMENTO SOCIAL QUE OCORRERÁ NO DIA 18 DE JULHO DE 2025 ÁS 17HS NO SINDY FESTAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENC [...]
11.000,00 11.000,00 11.000,00
EMPENHO: 16070009 - DATA: 16/07/2025
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA QUE SERÁ SERVIDA NA 1° CASAMENTO SOCIAL QUE OCORRERÁ NO DIA 18 DE JULHO DE 2025 ÁS 17HS NO SINDY FESTAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENC [...]
2.508,00 2.508,00 2.508,00
EMPENHO: 16070003 - DATA: 16/07/2025
COMERCIAL VIEIRA COSTA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS Á EQUIPAGEM DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL SOB-RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE IC [...]
5.850,00 0,00 0,00
EMPENHO: 16070017 - DATA: 16/07/2025
SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - SOP
SECRETARIA MUNIC DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNION° 072/2022-SOP CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NOS TRECHOS DOS DISTRITOS SEDE RURAL 1 E SEDE RURAL 2 NO MUNICÍPIO DE IC [...]
46.903,12 46.903,12 46.903,12
EMPENHO: 16070016 - DATA: 16/07/2025
SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - SOP
SECRETARIA MUNIC DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNION° 072/2022-SOP CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NOS TRECHOS DOS DISTRITOS SEDE RURAL 1 E SEDE RURAL 2 NO MUNICÍPIO DE IC [...]
34.689,58 34.689,58 34.689,58
EMPENHO: 16070008 - DATA: 16/07/2025
ILUCON LTDA
SECRETARIA MUNIC DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
PAG. REF. A NF DE N° 839 REL. A CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE JARDINS E GRAMADOS EM PRAÇAS, NA SEDE DO MUNICÍPIO E DISTRITOS DE ICÓ/CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOM [...]
3.301,71 2.067,85 2.067,85
EMPENHO: 16070007 - DATA: 16/07/2025
ILUCON LTDA
SECRETARIA MUNIC DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
PAG. REF. A NF DE N° 839 REL. A CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE JARDINS E GRAMADOS EM PRAÇAS, NA SEDE DO MUNICÍPIO E DISTRITOS DE ICÓ/CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOM [...]
19.436,47 1.377,94 1.377,94
EMPENHO: 16070017 - DATA: 16/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO
SECRETARIA MUNIC DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
RECOLHIMENTO DE ISS DESCONTADO SOBRE O PAGAMENTO DA NF DE N° 94 DA EMPRESA MELUIZ, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2025.
253,95 46.903,12 46.903,12
EMPENHO: 16070016 - DATA: 16/07/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
SECRETARIA MUNIC DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DE INSS, RETIDO SOBRE O PAGAMENTO DA NF N° 94 DA EMPRESA MELIUZ , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2025.
325,90 34.689,58 34.689,58
EMPENHO: 16070013 - DATA: 16/07/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
SECRETARIA MUNIC DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DE INSS, RETIDO SOBRE O PAGAMENTO DA NF 93 DA EMPRESA MELIUZ , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2025.
312,22 3.740,00 3.740,00
EMPENHO: 16070012 - DATA: 16/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO
SECRETARIA MUNIC DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
RECOLHIMENTO DE ISS DESCONTADO SOBRE O PAGAMENTO DA NF N° 93 DA EMPRESA MELIUZ, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2025.
243,29 58.512,00 0,00
EMPENHO: 16070010 - DATA: 16/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO
SECRETARIA MUNIC DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
RECOLHIMENTO DE IRRF DESCONTADO SOBRE OUTROS PAGAMENTOS DE TERCEIROS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2025.
2.136,40 11.000,00 11.000,00

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