lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 07020031 - DATA: 07/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 07020031
Data: 07/02/2024
Valor: R$ 572,80
Fornecedor: ARGOS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
CNPJ do fornecedor: 27.509.123/0001-09
Modalidade de licitação: PREGÃO
Número de licitação: 05/2023-PERP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMAS
Orgão: 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
Unidade orçamentária: 19.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.081 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PROGRAMASPROJETOSSERVIÇOS E BENEFICIOS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Fonte de recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, PROMOÇÃO DE EVENTOS, ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO QUE SE REFERE A PREPARO DE ESPAÇO FÍSICO, COM MOBILIÁRIO NECESSÁRIO E ADEQUADO, FORNECIMENTO DE LAYOUT OU DESIGN PARA ESTANDES, COMPREENDENDO A MONTAGEM, DESMONTAGEM E SERVIÇOS CORRELATOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA BLITZ DE COMBATE À GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA, DIA 09/02/2024 NAS RUAS DO COMÉRCIO DE ICÓ. JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 05/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 05/2023-16.. , VIGENTE ATÉ 31/12/2024.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
26/02/2024 379 2024 572,80
Quantidade: 1 Valor total: 572,80

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
14/03/2024 14030013 2024 572,80
Quantidade: 1 Valor total: 572,80
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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