lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 29010031 - DATA: 29/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 29010031
Data: 29/01/2024
Valor: R$ 1.678,50
Fornecedor: ARGOS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
CNPJ do fornecedor: 27.509.123/0001-09
Modalidade de licitação: PREGÃO
Número de licitação: 05/2023-PERP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMAS
Orgão: 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
Unidade orçamentária: 19.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.074 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-função: 243 - ASISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Fonte de recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, PROMOÇÃO DE EVENTOS, ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO QUE SE REFERE A PREPARO DE ESPAÇO FÍSICO, COM MOBILIÁRIO NECESSÁRIO E ADEQUADO, FORNECIMENTO DE LAYOUT OU DESIGN PARA ESTANDES, COMPREENDENDO A MONTAGEM, DESMONTAGEM E SERVIÇOS CORRELATOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ (PCF) PARA COMPOR A ESTRUTURA DO EVENDO DE ENTREGA DOS KIT´S DE NATALIDADE PARA AS MÃES PÚBLICO DO PCF, NA CHÁCARA NAISA MODAS, NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2024. CONFORME PROCESSO Nº 05/2023 E CONTRATO Nº 05/2023-16.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
01/02/2024 372 2024 1.678,50
Quantidade: 1 Valor total: 1.678,50

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
07/02/2024 07020023 2024 1.678,50
Quantidade: 1 Valor total: 1.678,50
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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