Data Liquidação |
Identificação do empenho Origem |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
30/06/2025 |
EMPENHO: 30060009
EDSON FERREIRA GOMES
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) EDSON FERREIRA GOMES, AGENTE REGIONAL DO GABINETE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 30 [...]
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250,00 |
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30/06/2025 |
EMPENHO: 30060010
NADIELE RODRIGUES DE FREITAS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) NADIELE RODRIGUES DE FREITAS, ASSESSORA DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA/ [...]
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250,00 |
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30/06/2025 |
EMPENHO: 30060020
MINISTERIO DO TURISMO
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22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE OBTV PARA O MINISTÉRIO DO TURISMO, CONFORME INSTRUMENTO: 899092, CUJO OBJETO: CONTRUÇÃO DE ANFITEATRO NO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
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69.621,78 |
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30/06/2025 |
EMPENHO: 30060018
MINISTERIO DO TURISMO
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22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE OBTV PARA O MINISTÉRIO DO TURISMO, CONFORME INSTRUMENTO: 899092, CUJO OBJETO: CONTRUÇÃO DE ANFITEATRO NO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
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944,02 |
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30/06/2025 |
EMPENHO: 30060019
MINISTERIO DO TURISMO
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22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE OBTV PARA O MINISTÉRIO DO TURISMO, CONFORME INSTRUMENTO: 899092, CUJO OBJETO: CONTRUÇÃO DE ANFITEATRO NO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
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30.423,10 |
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30/06/2025 |
EMPENHO: 30060021
MINISTERIO DO TURISMO
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22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE OBTV PARA O MINISTÉRIO DO TURISMO, CONFORME INSTRUMENTO: 899142, CUJO OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
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59.868,18 |
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30/06/2025 |
EMPENHO: 30060022
MINISTERIO DO TURISMO
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22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE OBTV PARA O MINISTÉRIO DO TURISMO, CONFORME INSTRUMENTO: 899142, CUJO OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
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37.758,05 |
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30/06/2025 |
EMPENHO: 25060003
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA
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13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA Nota Fiscal: 1524
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODAL [...]
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63.750,00 |
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30/06/2025 |
EMPENHO: 25060001
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA
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13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA Nota Fiscal: 1521
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDA [...]
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5.435,00 |
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30/06/2025 |
EMPENHO: 25060002
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA
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13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA Nota Fiscal: 1523
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº [...]
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25.750,00 |
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30/06/2025 |
EMPENHO: 16060011
SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIREL
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13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA Nota Fiscal: 1455
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET [...]
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94.269,10 |
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30/06/2025 |
EMPENHO: 16060012
SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIREL
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13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA Nota Fiscal: 1456
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET [...]
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69.255,00 |
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30/06/2025 |
EMPENHO: 05060013
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
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19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL Nota Fiscal: 2588
AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA " ENVELHECIMENTO MULTICULTURAL E DEMOCRACIA: URGÊNCIA POR EQUIDA [...]
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6.900,00 |
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30/06/2025 |
EMPENHO: 02060039
FOLHA FUNDEB 70%-FUNDAMENTAL
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13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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370,37 |
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30/06/2025 |
EMPENHO: 02060033
FOLHA DE PAGAMENTO SETOR DE ENDEMIAS
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15 - SECRETARIA DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCE [...]
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70.435,20 |
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30/06/2025 |
EMPENHO: 02060058
FOPAG AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-ACS
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15 - SECRETARIA DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ACS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÍDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2 [...]
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127.542,36 |
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30/06/2025 |
EMPENHO: 02060059
FOLHA DE PAGAMENTO NASF
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15 - SECRETARIA DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO NASF-NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
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6.365,43 |
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30/06/2025 |
EMPENHO: 02060060
FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL REGIONAL
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15 - SECRETARIA DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL REGIONAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
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1.564,12 |
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30/06/2025 |
EMPENHO: 02060061
FOLHA DE PAGAMENTO - CEMED
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15 - SECRETARIA DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO CEMED DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
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9.494,75 |
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30/06/2025 |
EMPENHO: 02060062
FOLHA DE PAGAMENTO PSF
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15 - SECRETARIA DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
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2.076,97 |
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30/06/2025 |
EMPENHO: 02060063
FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
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15 - SECRETARIA DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
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948,75 |
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30/06/2025 |
EMPENHO: 02060037
FOLHA FUNDEB 70%-EJA
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13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% EJA) DESTE MUNICÍPIO.
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2.064,34 |
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30/06/2025 |
EMPENHO: 02060036
FOLHA FUNDEB 70%-INFANTIL
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13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70%-E.I-CRECHE), DESTE MUNICÍPIO.
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31.920,46 |
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30/06/2025 |
EMPENHO: 02060035
FOLHA FUNDEB 70%-INFANTIL
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13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL PRÉ-ESCOLA), DESTE MUNICÍPIO.
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1.739,19 |
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30/06/2025 |
EMPENHO: 02060034
FOLHA FUNDEB 70%-FUNDAMENTAL
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13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70%-E.F), DESTE MUNICÍPIO.
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275.710,80 |
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30/06/2025 |
EMPENHO: 02060095
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL [...]
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664.488,90 |
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30/06/2025 |
EMPENHO: 02060096
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL [...]
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74.108,52 |
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30/06/2025 |
EMPENHO: 02060097
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL [...]
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101.371,74 |
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30/06/2025 |
EMPENHO: 02060098
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL [...]
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4.680,77 |
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30/06/2025 |
EMPENHO: 02060047
ANTONIA CLEIDIANA DINIZ PINHEIRO
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19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL Nota Fiscal: 11506
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL-30 HORAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA IGD/PAB , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA S [...]
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2.323,58 |
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