lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2024

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 25/07/2024 - 14:30:51
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
06/05/2024 03010466
COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARA
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE TAXA DE ÁGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PERTENCENTES E VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ COMPETENCIA 03/2024
PAGO 58,41
06/05/2024 03010466
COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARA
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE TAXA DE ÁGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PERTENCENTES E VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ, COMPETENCIA 02/2024
PAGO 59,13
06/05/2024 03010462
PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI
08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUITADO, INCLUINDO AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RESPECTIVAS, CONFORME CONVÊNIO N° 05/2023 E NO TERMO DE CESSÃO N° 03/2023 VIGENTE ATÉ O DIA 31/12 [...]
LIQUIDADO 1.563,09
06/05/2024 03010451
B.N. FREITAS LTDA
15 - SECRETARIA DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESS [...]
LIQUIDADO 200,00
06/05/2024 03010445
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS- EIRELLI
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS MICROPROCESSA [...]
PAGO 1.100,00
06/05/2024 03010419
MUNICIPIO DE PEREIRO
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUITADO, A SABER: REF.AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, INCLUINDO AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RESPECTIVAS, CONFORME CONVÊNIO N° 004/2 [...]
PAGO 5.405,53
06/05/2024 03010412
VERA ALICE ALVES DE MATOS
10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS À SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO, DESTINADOS A ATENDEREM AS OBRIGAÇÕES REFERENTES À SAÚDE E SEGURANÇA DO T [...]
LIQUIDADO 71,30
06/05/2024 03010411
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA NA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE GESTÃO DE PESSOAS PARA O CONTROLE DE DOCUMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS RELAC [...]
LIQUIDADO 121,00
06/05/2024 03010408
FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME
10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO
LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO (COM INFRAESTRUTURA E SERVIÇO DE ACESSOS REMOTO PARA UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER MÓDULOS [...]
LIQUIDADO 400,00
06/05/2024 03010405
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA DE [...]
LIQUIDADO 300,00
06/05/2024 03010385
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUITADO, INCLUINDO AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RESPECTIVAS, CONFORME CONVÊNIO N° 04/2023 E NO TERMO DE CESSÃO N° 02/2023 VIGENTE AT [...]
PAGO 10.884,08
06/05/2024 03010313
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET B [...]
PAGO 291,00
06/05/2024 03010313
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET B [...]
PAGO 291,00
06/05/2024 03010308
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET B [...]
PAGO 800,00
06/05/2024 03010212
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, [...]
LIQUIDADO 847,78
06/05/2024 03010091
OI MOVEL S.A.
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE.
LIQUIDADO 213,33
06/05/2024 03010076
SOLUÇÕES TCNOLOGICAS EM PROCESSAMENTO DE DADOS LTD
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM SUPERVISÃO, GERENCIAMENTO, ACOMPANHAMENTO E INSERÇÃO DE DOCUMEN [...]
PAGO 12.500,00
06/05/2024 02050117
BANCO DO BRASIL
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAG. DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
PAGO 12,00
06/05/2024 02050117
BANCO DO BRASIL
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
LIQUIDADO 12,00
06/05/2024 02040001
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE E DA [...]
LIQUIDADO 607,92
06/05/2024 01040127
B.N. FREITAS LTDA
15 - SECRETARIA DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESS [...]
LIQUIDADO 1.800,00
06/05/2024 01040081
CONSTRUTORA E F DOS SANTOS EIRELE
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PRAÇA SANTA LUIZA, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 001/2023-DL, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 001/2 [...]
LIQUIDADO 228.054,92
06/05/2024 01040079
SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO D [...]
PAGO 4.630,43
06/05/2024 01040066
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE [...]
PAGO 1.339,43
06/05/2024 01040066
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE [...]
PAGO 381,92
06/05/2024 01040066
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE [...]
PAGO 760,74
06/05/2024 01040065
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO PSF-PROGRAMA [...]
PAGO 2.719,13
06/05/2024 01040065
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO PSF-PROGRAMA [...]
PAGO 4.803,88
06/05/2024 01040065
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO PSF-PROGRAMA [...]
PAGO 1.365,00
06/05/2024 01040046
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA DE [...]
LIQUIDADO 300,00
06/05/2024 01040031
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA DE [...]
LIQUIDADO 300,00
06/05/2024 01040030
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA NA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE GESTÃO DE PESSOAS PARA O CONTROLE DE DOCUMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS RELAC [...]
LIQUIDADO 121,00
06/05/2024 01040009
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET B [...]
PAGO 91,00
06/05/2024 01030172
B.N. FREITAS LTDA
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇ [...]
PAGO 763,80
06/05/2024 01030153
B.N. FREITAS LTDA
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇ [...]
PAGO 763,80
06/05/2024 01030144
B.N. FREITAS LTDA
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇ [...]
PAGO 763,80
06/05/2024 01030134
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET B [...]
PAGO 291,00
06/05/2024 01030114
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, JUNTO AO GABINETE DA PR [...]
LIQUIDADO 1.031,81
06/05/2024 01030055
ELIZÂNGELA LOPES DO NASCIMENTO DOS SANTOS
15 - SECRETARIA DA SAUDE
LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JAIRO ALMEIDA ALENCAR, Nº 1643, BAIRRO: NOVO CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, CAPS AD: ÁLCOOL E DROGAS, [...]
LIQUIDADO 1.375,00
06/05/2024 01030036
MARIA DO CARMO BERNARDINO OLIVEIRA
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) NO SÍTIO TRÊS BODEGAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO [...]
PAGO 500,00
06/05/2024 01030036
MARIA DO CARMO BERNARDINO OLIVEIRA
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) NO SÍTIO TRÊS BODEGAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCI [...]
LIQUIDADO 500,00
06/05/2024 01030035
SANDRA DE CASSIA BATISTA PINHEIRO
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA RUA CARLOS LINEMAN PEIXOTO, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA CASA DO CIDADÃO NO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE ,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE DISPENSA A [...]
LIQUIDADO 2.000,00
06/05/2024 01030034
YARA JANE JERONIMO DE SANTANA
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO MACIEL N° 2455, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSSITENCIA SOCIAL (CREAS). CONFORME PROCESSO [...]
PAGO 1.320,00
06/05/2024 01030034
YARA JANE JERONIMO DE SANTANA
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO MACIEL N° 2455, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSSITENCIA SOCIAL (CREAS). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO [...]
LIQUIDADO 1.320,00
06/05/2024 01030031
MACIO SERGIO BARBOSA FREITAS
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA VILA PEDRINHAS N° 200, DISTRITO DE PEDRINHAS, COM FINS DE FUNCIONAMENTO DO SCFV - PEDRINHAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE D [...]
PAGO 400,00
06/05/2024 01030031
MACIO SERGIO BARBOSA FREITAS
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA VILA PEDRINHAS N° 200, DISTRITO DE PEDRINHAS, COM FINS DE FUNCIONAMENTO DO SCFV - PEDRINHAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE DISPENSA, AUTU [...]
LIQUIDADO 400,00
06/05/2024 01030030
AMADA AMANDA JOSINO MACIEL DE MELO PEIXOTO
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ROBERTO CORREIA LIMA N° 100, CENTRO, NESTA CIDADE DE ICÓ/CE, PARA ATENDER GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNC [...]
PAGO 1.500,00
06/05/2024 01030030
AMADA AMANDA JOSINO MACIEL DE MELO PEIXOTO
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ROBERTO CORREIA LIMA N° 100, CENTRO, NESTA CIDADE DE ICÓ/CE, PARA ATENDER GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, JUNTO A [...]
LIQUIDADO 1.500,00
06/05/2024 01030029
CLAIRTON OLIVEIRA
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA AURORA BARRETO Nº1660, NOVO CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO ABRIGO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODA [...]
LIQUIDADO 1.500,00
06/05/2024 01030028
ELANIA CRISTINA BATISTA GONÇALVES
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ATENDIMENTO AO PÚBLICO E USUÁRIOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ABRANGENTES PELO CRAS II, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRAB [...]
PAGO 1.450,00
06/05/2024 01030028
ELANIA CRISTINA BATISTA GONÇALVES
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ATENDIMENTO AO PÚBLICO E USUÁRIOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ABRANGENTES PELO CRAS II, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST [...]
LIQUIDADO 1.450,00
06/05/2024 01030017
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS- EIRELLI
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS MICROPROCESSA [...]
PAGO 9.499,00
06/05/2024 01020160
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS POSTAIS A SEREM PRESTADOS, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
LIQUIDADO 21,84
03/05/2024 21020020
BANCO DO BRASIL
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
PAGO 24,00
03/05/2024 21020020
BANCO DO BRASIL
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COM [...]
LIQUIDADO 24,00
03/05/2024 18040003
MELIUZ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE ANFITEATRO NO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº [...]
PAGO 477,91
03/05/2024 18040003
MELIUZ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE ANFITEATRO NO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº [...]
PAGO 132.285,69
03/05/2024 16040015
BANCO DO BRASIL
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
PAGO 36,00
03/05/2024 16040015
BANCO DO BRASIL
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE [...]
LIQUIDADO 36,00
03/05/2024 03050004
AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DIVERSOS PARA EXECUÇÃO DE CONTROLE INTERNO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMAS VIA WEB, ROBÔ ELETRÔNICO PARA MONITORAMENTO DAS TAREFAS, DADOS [...]
EMPENHADO 14.120,00

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