Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
07/06/2024 |
07060010
FRANCISCO CRISLANIO CAVALCANTE DA SILVA
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08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) FRANCISCO CRISLANIO CAVALCANTE DA SILVA , GESTOR DE CONTRATOS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE NO PERÍODO [...]
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LIQUIDADO |
450,00 |
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07/06/2024 |
07060010
FRANCISCO CRISLANIO CAVALCANTE DA SILVA
|
08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) FRANCISCO CRISLANIO CAVALCANTE DA SILVA , GESTOR DE CONTRATOS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE NO PERÍODO [...]
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EMPENHADO |
450,00 |
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07/06/2024 |
07060009
PETRUS BARBOSA DE LIMA
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08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) PETRUS BARBOSA DE LIMA, AGENTE DE CONTRATAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE NO PERÍODO DE 12 A 14 DE J [...]
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LIQUIDADO |
450,00 |
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07/06/2024 |
07060009
PETRUS BARBOSA DE LIMA
|
08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) PETRUS BARBOSA DE LIMA, AGENTE DE CONTRATAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE NO PERÍODO DE 12 A 14 DE J [...]
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EMPENHADO |
450,00 |
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07/06/2024 |
07060008
MICHELLE ROQUE GUEDES
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08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
CONCESSÃO DE TRES (03) DIÁRIAS, EM FAVOR DA SENHORA MICHELLE ROQUE GUEDES, AGENTE DE CONTRATAÇÃO DO MUNICÍPO DE ICÓ/CE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NOS DIAS 12, 13 E [...]
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LIQUIDADO |
450,00 |
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07/06/2024 |
07060008
MICHELLE ROQUE GUEDES
|
08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
CONCESSÃO DE TRES (03) DIÁRIAS, EM FAVOR DA SENHORA MICHELLE ROQUE GUEDES, AGENTE DE CONTRATAÇÃO DO MUNICÍPO DE ICÓ/CE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NOS DIAS 12, 13 E [...]
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EMPENHADO |
450,00 |
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07/06/2024 |
07060007
PEDRO HENRIQUE MARQUES DE ANDRADE
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08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) PEDRO HENRIQUE MARQUES DE ANDRADE, CONTROLADOR ADJUNTO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE NO PERÍODO DE 12 A [...]
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LIQUIDADO |
750,00 |
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07/06/2024 |
07060007
PEDRO HENRIQUE MARQUES DE ANDRADE
|
08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) PEDRO HENRIQUE MARQUES DE ANDRADE, CONTROLADOR ADJUNTO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE NO PERÍODO DE 12 A [...]
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EMPENHADO |
750,00 |
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07/06/2024 |
07060006
ANA LUIZA RIBEIRO DE SENNA SOARES
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08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
CONCESSÃO DE TRES (03) DIÁRIAS, EM FAVOR DA SENHORA ANA LUIZA RIBEIRO DE SENNA SOARES, CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPO DE ICÓ/CE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NOS DIAS [...]
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LIQUIDADO |
750,00 |
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07/06/2024 |
07060006
ANA LUIZA RIBEIRO DE SENNA SOARES
|
08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
CONCESSÃO DE TRES (03) DIÁRIAS, EM FAVOR DA SENHORA ANA LUIZA RIBEIRO DE SENNA SOARES, CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPO DE ICÓ/CE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NOS DIAS [...]
|
EMPENHADO |
750,00 |
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07/06/2024 |
07060005
IMPRENSA NACIONAL
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15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DAE EM ANEXO.
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PAGO |
272,44 |
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07/06/2024 |
07060005
IMPRENSA NACIONAL
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DAE EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
272,44 |
|
07/06/2024 |
07060005
IMPRENSA NACIONAL
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DAE EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
272,44 |
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07/06/2024 |
07060004
ESTADO DO CEARA
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, CONFORME DAE EM ANEXO [...]
|
PAGO |
342,07 |
|
07/06/2024 |
07060004
ESTADO DO CEARA
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, CONFORME DAE EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
342,07 |
|
07/06/2024 |
07060004
ESTADO DO CEARA
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, CONFORME DAE EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
342,07 |
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07/06/2024 |
07060003
ESTADO DO CEARA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DAE EM ANEXO.
|
PAGO |
583,54 |
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07/06/2024 |
07060003
ESTADO DO CEARA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DAE EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
583,54 |
|
07/06/2024 |
07060003
ESTADO DO CEARA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DAE EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
583,54 |
|
07/06/2024 |
07060002
ESTADO DO CEARA
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DAE EM ANEXO.
|
PAGO |
563,42 |
|
07/06/2024 |
07060002
ESTADO DO CEARA
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DAE EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
563,42 |
|
07/06/2024 |
07060002
ESTADO DO CEARA
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DAE EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
563,42 |
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07/06/2024 |
07060001
IMPRENSA NACIONAL
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ-CE, CONFORME BOLETO EM ANEXO.
|
PAGO |
272,44 |
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07/06/2024 |
07060001
IMPRENSA NACIONAL
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ-CE, CONFORME BOLETO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
272,44 |
|
07/06/2024 |
07060001
IMPRENSA NACIONAL
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ-CE, CONFORME BOLETO EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
272,44 |
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07/06/2024 |
07020009
A. C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE
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13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS ESCOLARES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROJETO EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DO MUNICIPIO DE ICÓ. CONFORME PREGÃO Nº 13.011/2023 E CONTRATO Nº 13.0 [...]
|
LIQUIDADO |
27.808,32 |
|
07/06/2024 |
06060011
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO
PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET BANDA L [...]
|
PAGO |
300,00 |
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07/06/2024 |
06060010
A. C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE
|
08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, VASILHAMES RETORNÁVEIS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODA [...]
|
LIQUIDADO |
760,20 |
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07/06/2024 |
06060005
FARMACIA ANABELLY LTDA
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15 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADESDOS PACIENTES QUE ADQUIRIRAM O DIREITO AO RECEBIMENTO MEDIANTE A ORDEM JUDICIAL JUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE [...]
|
LIQUIDADO |
7.199,38 |
|
07/06/2024 |
06060003
CAU-BR CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRAS
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
PAGAMENTO DE RRT DE PROJETO E REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇA, LOCALIZADA NO BAIRRO CIDADE NOVA EM ICÓ/CE. JUNTO A SECRETARIA DE DESENV URBANO E INFRAESTRUTURA DE ICÓ/CE.
|
PAGO |
119,61 |
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07/06/2024 |
03060115
BANCO DO BRASIL
|
10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO
PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
|
PAGO |
6,00 |
|
07/06/2024 |
03060115
BANCO DO BRASIL
|
10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO
TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 01.04. [...]
|
LIQUIDADO |
6,00 |
|
07/06/2024 |
03060014
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DOS AGENTE DE ENDEMIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO Nº 12/2022-PERP E CON [...]
|
LIQUIDADO |
1.224,00 |
|
07/06/2024 |
03010405
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET B [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
07/06/2024 |
02050122
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA
PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
|
PAGO |
4,30 |
|
07/06/2024 |
02050122
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA
TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLE [...]
|
LIQUIDADO |
4,30 |
|
07/06/2024 |
02050111
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE [...]
|
PAGO |
9.352,36 |
|
07/06/2024 |
02050110
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DA RETAGUARDA/EM [...]
|
PAGO |
33.426,16 |
|
07/06/2024 |
02050109
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DA RETAGUARDA/EM [...]
|
PAGO |
27.306,50 |
|
07/06/2024 |
02050108
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE [...]
|
PAGO |
7.639,09 |
|
07/06/2024 |
02050100
PROJETAR CONSTRUÇÃO & EMPREENDIMENTOS LTD
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A REFORMA E COBERTURA DA QUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA MARIA BEZERRA NUNES NO CATAVENTO NO MUNICIPIO DE ICÓ, CONFORME PROCESSO LICIT [...]
|
PAGO |
139.972,76 |
|
07/06/2024 |
02050098
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
|
10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO
PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS A SEREM PRESTADOS, JUNTO AO CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO - COTRAN DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. FATURA 348229
|
PAGO |
877,66 |
|
07/06/2024 |
02050098
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
|
10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO
PAGAMETO DE SERVIÇOS POSTAIS A SEREM PRESTADOS, JUNTO AO CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO - COTRAN DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. FATURA Nº 347367
|
PAGO |
195,26 |
|
07/06/2024 |
02050005
JOAO BATISTA DA SILVA
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDAMENTAL , INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORM [...]
|
PAGO |
2.937,50 |
|
07/06/2024 |
01040156
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE [...]
|
PAGO |
16.284,95 |
|
07/06/2024 |
01040155
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO HRI-HOSPITAL [...]
|
PAGO |
58.210,00 |
|
07/06/2024 |
01040148
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE [...]
|
PAGO |
14.907,75 |
|
07/06/2024 |
01040148
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE [...]
|
PAGO |
9.298,29 |
|
07/06/2024 |
01040147
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO HRI-HOSPITAL [...]
|
PAGO |
53.281,51 |
|
07/06/2024 |
01040147
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO HRI-HOSPITAL [...]
|
PAGO |
33.286,04 |
|
07/06/2024 |
01040106
CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDA [...]
|
LIQUIDADO |
2.401,70 |
|
07/06/2024 |
01040052
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO DO IGD, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUN [...]
|
LIQUIDADO |
853,33 |
|
07/06/2024 |
01040051
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICÓ [...]
|
LIQUIDADO |
2.207,88 |
|
07/06/2024 |
01030187
CONGREGAÇÃO DAS FILHAS DE SANTA TERESA DE JESUS
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL I, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ ? CE., CONFORME PRO [...]
|
PAGO |
24.145,20 |
|
07/06/2024 |
01030141
DANIELE FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO-ORIENTADORA SOCIAL-20 HORAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PS [...]
|
PAGO |
550,00 |
|
07/06/2024 |
01030096
JOÃO VICTOR SOUSA SILVA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS-20 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIA [...]
|
PAGO |
550,00 |
|
07/06/2024 |
01030095
MARIA ILETE DA SILVA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDAGOGO-40 HORAS PARA ATENDER EXCLUSIVAMENTE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-CRAS, JUNTO A SECRETA [...]
|
PAGO |
2.181,26 |
|
07/06/2024 |
01030094
EDILANIO MOREIRA LIMA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (OFICINEIRO-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-SCFV [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
07/06/2024 |
01030093
MAGDA DE FREITAS BARNABÉ
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDAGOGO-40 HORAS PARA ATENDER EXCLUSIVAMENTE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-CRAS, JUNTO A SECRETARI [...]
|
PAGO |
2.181,26 |
|
07/06/2024 |
01030092
ERYCA RANATA PEREIRA BITENCOURT
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICÓLOGO-40 HORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
|
PAGO |
2.111,20 |
|