lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 10860 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 17/06/2025 - 20:17:10
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
07/04/2025 03010206
B.N. FREITAS LTDA
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESS [...]
LIQUIDADO 763,80
07/04/2025 03010204
B.N. FREITAS LTDA
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESS [...]
LIQUIDADO 763,80
07/04/2025 03010200
PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUT [...]
PAGO 2.124,00
07/04/2025 03010199
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP.LTDA
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E LICITAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE [...]
PAGO 1.049,81
07/04/2025 03010191
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA DE [...]
PAGO 91,00
07/04/2025 03010189
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA DE [...]
PAGO 91,00
07/04/2025 03010189
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE I [...]
PAGO 91,00
07/04/2025 03010189
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE I [...]
PAGO 91,00
07/04/2025 03010188
B.N. FREITAS LTDA
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESS [...]
LIQUIDADO 763,80
07/04/2025 03010181
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA
PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
PAGO 10,50
07/04/2025 03010181
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA
PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
PAGO 28,60
07/04/2025 03010181
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA
TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
LIQUIDADO 28,60
07/04/2025 03010181
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA
TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
LIQUIDADO 10,50
07/04/2025 03010167
NAYANA LAURINDO TAVARES
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR (SUPERVISOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JU [...]
PAGO 2.424,25
07/04/2025 03010166
LEONARDO LIMA MATOS
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR (SUPERVISOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JU [...]
PAGO 2.424,25
07/04/2025 03010163
ADILIA MOTA SIQUEIRA
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR (SUPERVISOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JU [...]
PAGO 2.424,25
07/04/2025 03010154
MEGASET SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI, JUNTO A SE [...]
LIQUIDADO 16.640,00
07/04/2025 03010138
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA DE [...]
LIQUIDADO 5.024,24
07/04/2025 03010137
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA DE [...]
LIQUIDADO 600,00
07/04/2025 03010135
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA DE [...]
LIQUIDADO 2.476,02
07/04/2025 03010121
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS- EIRELLI
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETR [...]
PAGO 564,00
07/04/2025 03010070
IMPAR SERVICOS LTDA
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
PAG. REF. A NF DE N° 237 REL. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LIMPEZA PÚBLICA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA SEDE E DOS DISTRITOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV [...]
PAGO 270.534,56
07/04/2025 03010070
IMPAR SERVICOS LTDA
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LIMPEZA PÚBLICA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA SEDE E DOS DISTRITOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTUR [...]
LIQUIDADO 270.534,56
07/04/2025 03010053
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA DE [...]
LIQUIDADO 200,00
07/04/2025 03010015
PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSI [...]
LIQUIDADO 6.750,00
07/04/2025 03010015
PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSI [...]
LIQUIDADO 3.410,00
07/04/2025 03010015
PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSI [...]
LIQUIDADO 3.410,00
07/04/2025 03010015
PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSI [...]
LIQUIDADO 3.410,00
07/04/2025 03010015
PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSI [...]
LIQUIDADO 5.550,00
07/04/2025 03010015
PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSI [...]
LIQUIDADO 7.600,00
07/04/2025 03010015
PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSI [...]
LIQUIDADO 3.410,00
04/04/2025 27030004
PEIXOTO COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO DE 13KG - VASILHAME RETORNÁVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO [...]
PAGO 17.049,00
04/04/2025 07020012
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP.LTDA
23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E LICITAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SUDEMA DO MUNICÍP [...]
PAGO 1.870,00
04/04/2025 06030041
SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL NO ÂMBITO DA CIDADE DE FORTALEZA ? CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNIC [...]
PAGO 246,25
04/04/2025 06030039
SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL NO ÂMBITO DA CIDADE DE FORTALEZA ? CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO [...]
PAGO 1.109,02
04/04/2025 06030039
SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL NO ÂMBITO DA CIDADE DE FORTALEZA ? CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO [...]
PAGO 721,39
04/04/2025 06030034
SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL NO ÂMBITO DA CIDADE DE FORTALEZA ? CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE [...]
PAGO 433,50
04/04/2025 06030034
SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL NO ÂMBITO DA CIDADE DE FORTALEZA ? CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE [...]
PAGO 316,36
04/04/2025 06030027
COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA
23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUDEMA - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DESEFA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORM [...]
PAGO 74,25
04/04/2025 04040009
MATHEUS LIMA DA SILVA
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) MATHEUS LIMA DA SILVA, DIGITADOR DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, PARA VIAJAR A C [...]
EMPENHADO 90,00
04/04/2025 04040008
JOSE ALEXSANDRO DA SILVA TEIXEIRA
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) JOSE ALEXSANDRO DA SILVA TEIXEIRA, COORDENADOR DA CASA DO CIDADÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALE [...]
LIQUIDADO 150,00
04/04/2025 04040008
JOSE ALEXSANDRO DA SILVA TEIXEIRA
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) JOSE ALEXSANDRO DA SILVA TEIXEIRA, COORDENADOR DA CASA DO CIDADÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALE [...]
EMPENHADO 150,00
04/04/2025 04040007
MARCOS PINHEIRO BARROS
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) MARCOS PINHEIRO BARROS, MOTORISTA DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, PARA CONDUZIR SERVIDOR QUE IRÁ [...]
LIQUIDADO 90,00
04/04/2025 04040007
MARCOS PINHEIRO BARROS
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) MARCOS PINHEIRO BARROS, MOTORISTA DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, PARA CONDUZIR SERVIDOR QUE IRÁ [...]
EMPENHADO 90,00
04/04/2025 04040006
HIGO BATISTA GOMES
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) HIGO BATISTA GOMES, SECRETÁRIO EXECUTIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, PARA SE D [...]
LIQUIDADO 250,00
04/04/2025 04040006
HIGO BATISTA GOMES
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) HIGO BATISTA GOMES, SECRETÁRIO EXECUTIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, PARA SE D [...]
EMPENHADO 250,00
04/04/2025 04040005
ARIANE SEFORA PEIXOTO VIDAL
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) ARIANE SEFORA PEIXOTO VIDAL, SUPERVISOR DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIA DE ICÓ/CE, [...]
LIQUIDADO 150,00
04/04/2025 04040005
ARIANE SEFORA PEIXOTO VIDAL
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) ARIANE SEFORA PEIXOTO VIDAL, SUPERVISOR DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIA DE ICÓ/CE, [...]
EMPENHADO 150,00
04/04/2025 04040004
LUMA SALES CAVALCANTE
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) LUMA SALES CAVALCANTE, SECRETÁRIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE F [...]
LIQUIDADO 250,00
04/04/2025 04040004
LUMA SALES CAVALCANTE
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) LUMA SALES CAVALCANTE, SECRETÁRIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE F [...]
EMPENHADO 250,00
04/04/2025 04040003
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAG. REF. A MULTA + JUROS DECORRENTES DO ATRASO NO RECOLHIMENTO DE CP PATRONAL-RETENÇÃO LEI 9.711/98 REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
PAGO 217,80
04/04/2025 04040003
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
15 - SECRETARIA DA SAUDE
MULTA + JUROS DECORRENTES DO ATRASO NO RECOLHIMENTO DE CP PATRONAL-RETENÇÃO LEI 9.711/98 REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
LIQUIDADO 217,80
04/04/2025 04040003
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
15 - SECRETARIA DA SAUDE
MULTA + JUROS DECORRENTES DO ATRASO NO RECOLHIMENTO DE CP PATRONAL-RETENÇÃO LEI 9.711/98 REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
EMPENHADO 217,80
04/04/2025 04040002
ESTADO DO CEARA
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ, SOB RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA DE ICÓ-CE, CONFORME DAE EM ANEXO.
PAGO 611,96
04/04/2025 04040002
ESTADO DO CEARA
02 - GABINETE DO PREFEITO
TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ, SOB RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA DE ICÓ-CE, CONFORME DAE EM ANEXO.
LIQUIDADO 611,96
04/04/2025 04040002
ESTADO DO CEARA
02 - GABINETE DO PREFEITO
TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ, SOB RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA DE ICÓ-CE, CONFORME DAE EM ANEXO.
EMPENHADO 611,96
04/04/2025 04040001
IMPRENSA NACIONAL
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SOB RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA DE ICÓ-CE, CONFORME BOLETO EM ANEXO.
PAGO 272,44
04/04/2025 04040001
IMPRENSA NACIONAL
02 - GABINETE DO PREFEITO
TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SOB RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA DE ICÓ-CE, CONFORME BOLETO EM ANEXO.
LIQUIDADO 272,44
04/04/2025 04040001
IMPRENSA NACIONAL
02 - GABINETE DO PREFEITO
TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SOB RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA DE ICÓ-CE, CONFORME BOLETO EM ANEXO.
EMPENHADO 272,44
04/04/2025 04020017
SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIREL
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS [...]
PAGO 69.255,00

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