lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2024

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 25545 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 29/11/2024 - 09:01:55
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
06/08/2024 05060044
BANCO DO BRASIL
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 22.03.0013.
LIQUIDADO 24,02
06/08/2024 05060041
FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME
10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO (COM INFRAESTRUTURA E SERVIÇO DE ACESSOS REMOTO PARA UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATE [...]
PAGO 400,00
06/08/2024 05060041
FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME
10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO (COM INFRAESTRUTURA E SERVIÇO DE ACESSOS REMOTO PARA UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATE [...]
PAGO 400,00
06/08/2024 04070002
PAPELARIA ICOENSE LTDA
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (SCFV) DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO [...]
PAGO 5.824,20
06/08/2024 04060012
EDITORA EVENTTUS LTDA
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO EM 1 PÁGINA NA REVISTA CEARÁ E MUNICÍPIOS, NA 27° EDIÇÃO 2024 DE BOAS PRÁTICAS DE GESTÃO. MELHORES PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ, JUNTO [...]
PAGO 3.000,00
06/08/2024 03070008
PAPELARIA ICOENSE LTDA
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PBF JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, , CONFORME PROCESSO LIC [...]
PAGO 9.529,60
06/08/2024 03070007
PAPELARIA ICOENSE LTDA
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (PCF) DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO [...]
PAGO 7.339,75
06/08/2024 03060115
BANCO DO BRASIL
10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO
PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
PAGO 24,02
06/08/2024 03060115
BANCO DO BRASIL
10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO
TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 01.04. [...]
LIQUIDADO 24,02
06/08/2024 03060106
BANCO DO BRASIL
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAG. DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° [...]
PAGO 192,16
06/08/2024 03060106
BANCO DO BRASIL
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.05.0 [...]
LIQUIDADO 192,16
06/08/2024 03060104
SANDRA DE CASSIA BATISTA PINHEIRO
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 1(UM) PRÉDIO COMERCIAL URBANO PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA [...]
PAGO 4.500,00
06/08/2024 03060054
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET B [...]
PAGO 200,00
06/08/2024 03060015
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA DE [...]
LIQUIDADO 800,00
06/08/2024 03010462
PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI
08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUITADO, INCLUINDO AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RESPECTIVAS, CONFORME CONVÊNIO N° 05/2023 E NO TERMO DE CESSÃO N° 03/2023 VIGENTE AT [...]
PAGO 2.677,15
06/08/2024 03010419
MUNICIPIO DE PEREIRO
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUITADO, A SABER: REF.AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, INCLUINDO AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RESPECTIVAS, CONFORME CONVÊNIO N° 004/2 [...]
PAGO 251,56
06/08/2024 03010419
MUNICIPIO DE PEREIRO
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUITADO, A SABER: REF.AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, INCLUINDO AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RESPECTIVAS, CONFORME CONVÊNIO N° 004/2 [...]
PAGO 220,41
06/08/2024 03010419
MUNICIPIO DE PEREIRO
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUITADO, A SABER: REF.AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, INCLUINDO AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RESPECTIVAS, CONFORME CONVÊNIO N° 004/2 [...]
PAGO 5.405,53
06/08/2024 03010412
VERA ALICE ALVES DE MATOS
10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS À SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO, DESTINADOS A ATENDEREM AS OBRIGAÇÕES REFERENTES À SAÚDE E S [...]
PAGO 71,30
06/08/2024 03010412
VERA ALICE ALVES DE MATOS
10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS À SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO, DESTINADOS A ATENDEREM AS OBRIGAÇÕES REFERENTES À SAÚDE E S [...]
PAGO 71,30
06/08/2024 03010359
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS- EIRELLI
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS MICROPROCESSA [...]
PAGO 10.298,00
06/08/2024 03010359
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS- EIRELLI
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS MICROPROCESSA [...]
PAGO 1.440,00
06/08/2024 03010359
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS- EIRELLI
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS MICROPROCESSA [...]
PAGO 1.400,00
06/08/2024 03010359
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS- EIRELLI
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS MICROPROCESSA [...]
PAGO 1.964,20
06/08/2024 02050143
PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSI [...]
LIQUIDADO 3.410,00
06/08/2024 02050143
PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSI [...]
LIQUIDADO 3.410,00
06/08/2024 02050143
PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSI [...]
LIQUIDADO 3.410,00
06/08/2024 02050143
PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSI [...]
LIQUIDADO 5.550,00
06/08/2024 02050143
PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSI [...]
LIQUIDADO 7.600,00
06/08/2024 02050140
MARIA JULIANA TEODOSIO DE OLIVEIRA
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE EDUCADOR/CUIDADOR-40 HORAS, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.001/2023CR, E CONTRATO FIR [...]
PAGO 1.302,00
06/08/2024 02050122
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA
PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
PAGO 8,60
06/08/2024 02050122
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA
TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLE [...]
LIQUIDADO 8,60
06/08/2024 02050116
BANCO DO BRASIL
09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE
PAG REF A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
PAGO 24,02
06/08/2024 02050116
BANCO DO BRASIL
09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR 03010238
LIQUIDADO 24,02
06/08/2024 01080016
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA
PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
PAGO 24,00
06/08/2024 01080016
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA
TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLE [...]
LIQUIDADO 24,00
06/08/2024 01070100
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA DE [...]
LIQUIDADO 300,00
06/08/2024 01070079
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET B [...]
PAGO 1.000,00
06/08/2024 01070077
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET B [...]
PAGO 976,02
06/08/2024 01070055
RAQUEL RODRIGUES DE LIMA
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO NÍVEL MÉDIO (AGENTE PROCAD-40HORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SO [...]
PAGO 1.320,00
06/08/2024 01070054
ERONDINA LUIS LOPES
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO NÍVEL MÉDIO (AGENTE PROCAD-40HORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SO [...]
PAGO 1.320,00
06/08/2024 01070052
LEONARDO PEREIRA DA SILVA
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO NÍVEL MÉDIO (AGENTE PROCAD-40HORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SO [...]
PAGO 1.320,00
06/08/2024 01070049
MUNICIPIO DE PEREIRO
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUITADO, A SABER: REF.AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, INCLUINDO AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RESPECTIVAS, CONFORME CONVÊNIO N° 004/2 [...]
PAGO 5.405,53
06/08/2024 01070047
LAUCIMAR PEREIRA DA SILVA
08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE DISPENSA, AU [...]
PAGO 3.500,00
06/08/2024 01070032
RN SERVICO DE TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA - ME
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO AO SERVI [...]
PAGO 4.300,00
06/08/2024 01070031
RN SERVICO DE TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA - ME
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO AO PROGR [...]
PAGO 4.350,00
06/08/2024 01070029
BANCO DO BRASIL
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAG REF A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
PAGO 12,01
06/08/2024 01070029
BANCO DO BRASIL
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.05.0121.
LIQUIDADO 12,01
06/08/2024 01070027
BANCO DO BRASIL
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
PAGO 48,04
06/08/2024 01070027
BANCO DO BRASIL
15 - SECRETARIA DA SAUDE
TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 14.05.0011.
LIQUIDADO 48,04
06/08/2024 01070014
ILUCON LTDA
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE JARDINS E GRAMADOS EM PRAÇAS, NA SEDE DO MUNICÍPIO E DISTRITOS DE ICÓ/CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTU [...]
PAGO 26.276,11
06/08/2024 01040106
CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDA [...]
LIQUIDADO 2.401,70
06/08/2024 01040089
LEQUE ASSES CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS LTDA
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM SUPERVISÃO GERENCIAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONGÊNERES [...]
PAGO 5.000,00
06/08/2024 01040052
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO DO IGD, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA [...]
PAGO 853,33
06/08/2024 01040052
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO DO IGD, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA [...]
PAGO 853,33
06/08/2024 01040042
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA NA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE GESTÃO DE PESSOAS PARA O CONTROLE DE DOCUMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS RELAC [...]
LIQUIDADO 121,00
06/08/2024 01040026
LEQUE ASSES CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS LTDA
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM SUPERVISÃO, GERENCIAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONGÊNERES FIRMADOS CO [...]
PAGO 9.900,00
06/08/2024 01040008
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDANIA DO MUNICIPIO DE [...]
LIQUIDADO 613,04
06/08/2024 01030219
MARIA BATISTA PINHEIRO.
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA FRANCISCA ALVES MOREIRA S/N, GERENCIA PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL FORMADO POR SETORES DA GESTÃO DO MUNICIPIO DE ICÓ- [...]
PAGO 6.000,00
06/08/2024 01030172
B.N. FREITAS LTDA
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃ [...]
PAGO 763,80

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