lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2024

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 26/07/2024 - 14:25:35
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
07/06/2024 07060007
PEDRO HENRIQUE MARQUES DE ANDRADE
08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) PEDRO HENRIQUE MARQUES DE ANDRADE, CONTROLADOR ADJUNTO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE NO PERÍODO DE 12 A [...]
EMPENHADO 750,00
07/06/2024 07060006
ANA LUIZA RIBEIRO DE SENNA SOARES
08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
CONCESSÃO DE TRES (03) DIÁRIAS, EM FAVOR DA SENHORA ANA LUIZA RIBEIRO DE SENNA SOARES, CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPO DE ICÓ/CE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NOS DIAS [...]
LIQUIDADO 750,00
07/06/2024 07060006
ANA LUIZA RIBEIRO DE SENNA SOARES
08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
CONCESSÃO DE TRES (03) DIÁRIAS, EM FAVOR DA SENHORA ANA LUIZA RIBEIRO DE SENNA SOARES, CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPO DE ICÓ/CE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NOS DIAS [...]
EMPENHADO 750,00
07/06/2024 07060005
IMPRENSA NACIONAL
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DAE EM ANEXO.
PAGO 272,44
07/06/2024 07060005
IMPRENSA NACIONAL
15 - SECRETARIA DA SAUDE
TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DAE EM ANEXO.
LIQUIDADO 272,44
07/06/2024 07060005
IMPRENSA NACIONAL
15 - SECRETARIA DA SAUDE
TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DAE EM ANEXO.
EMPENHADO 272,44
07/06/2024 07060004
ESTADO DO CEARA
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, CONFORME DAE EM ANEXO [...]
PAGO 342,07
07/06/2024 07060004
ESTADO DO CEARA
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, CONFORME DAE EM ANEXO.
LIQUIDADO 342,07
07/06/2024 07060004
ESTADO DO CEARA
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, CONFORME DAE EM ANEXO.
EMPENHADO 342,07
07/06/2024 07060003
ESTADO DO CEARA
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DAE EM ANEXO.
PAGO 583,54
07/06/2024 07060003
ESTADO DO CEARA
15 - SECRETARIA DA SAUDE
TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DAE EM ANEXO.
LIQUIDADO 583,54
07/06/2024 07060003
ESTADO DO CEARA
15 - SECRETARIA DA SAUDE
TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DAE EM ANEXO.
EMPENHADO 583,54
07/06/2024 07060002
ESTADO DO CEARA
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DAE EM ANEXO.
PAGO 563,42
07/06/2024 07060002
ESTADO DO CEARA
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DAE EM ANEXO.
LIQUIDADO 563,42
07/06/2024 07060002
ESTADO DO CEARA
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DAE EM ANEXO.
EMPENHADO 563,42
07/06/2024 07060001
IMPRENSA NACIONAL
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ-CE, CONFORME BOLETO EM ANEXO.
PAGO 272,44
07/06/2024 07060001
IMPRENSA NACIONAL
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ-CE, CONFORME BOLETO EM ANEXO.
LIQUIDADO 272,44
07/06/2024 07060001
IMPRENSA NACIONAL
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ-CE, CONFORME BOLETO EM ANEXO.
EMPENHADO 272,44
07/06/2024 07020009
A. C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS ESCOLARES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROJETO EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DO MUNICIPIO DE ICÓ. CONFORME PREGÃO Nº 13.011/2023 E CONTRATO Nº 13.0 [...]
LIQUIDADO 27.808,32
07/06/2024 06060011
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO
PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET BANDA L [...]
PAGO 300,00
07/06/2024 06060010
A. C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE
08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, VASILHAMES RETORNÁVEIS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODA [...]
LIQUIDADO 760,20
07/06/2024 06060005
FARMACIA ANABELLY LTDA
15 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADESDOS PACIENTES QUE ADQUIRIRAM O DIREITO AO RECEBIMENTO MEDIANTE A ORDEM JUDICIAL JUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE [...]
LIQUIDADO 7.199,38
07/06/2024 06060003
CAU-BR CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRAS
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
PAGAMENTO DE RRT DE PROJETO E REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇA, LOCALIZADA NO BAIRRO CIDADE NOVA EM ICÓ/CE. JUNTO A SECRETARIA DE DESENV URBANO E INFRAESTRUTURA DE ICÓ/CE.
PAGO 119,61
07/06/2024 03060115
BANCO DO BRASIL
10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO
PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
PAGO 6,00
07/06/2024 03060115
BANCO DO BRASIL
10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO
TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 01.04. [...]
LIQUIDADO 6,00
07/06/2024 03060014
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
15 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DOS AGENTE DE ENDEMIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO Nº 12/2022-PERP E CON [...]
LIQUIDADO 1.224,00
07/06/2024 03010405
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET B [...]
PAGO 300,00
07/06/2024 02050122
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA
PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
PAGO 4,30
07/06/2024 02050122
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA
TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLE [...]
LIQUIDADO 4,30
07/06/2024 02050111
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE [...]
PAGO 9.352,36
07/06/2024 02050110
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DA RETAGUARDA/EM [...]
PAGO 33.426,16
07/06/2024 02050109
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DA RETAGUARDA/EM [...]
PAGO 27.306,50
07/06/2024 02050108
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE [...]
PAGO 7.639,09
07/06/2024 02050100
PROJETAR CONSTRUÇÃO & EMPREENDIMENTOS LTD
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A REFORMA E COBERTURA DA QUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA MARIA BEZERRA NUNES NO CATAVENTO NO MUNICIPIO DE ICÓ, CONFORME PROCESSO LICIT [...]
PAGO 139.972,76
07/06/2024 02050098
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO
PAGAMETO DE SERVIÇOS POSTAIS A SEREM PRESTADOS, JUNTO AO CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO - COTRAN DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. FATURA Nº 347367
PAGO 195,26
07/06/2024 02050098
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO
PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS A SEREM PRESTADOS, JUNTO AO CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO - COTRAN DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. FATURA 348229
PAGO 877,66
07/06/2024 02050005
JOAO BATISTA DA SILVA
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDAMENTAL , INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORM [...]
PAGO 2.937,50
07/06/2024 01040156
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE [...]
PAGO 16.284,95
07/06/2024 01040155
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO HRI-HOSPITAL [...]
PAGO 58.210,00
07/06/2024 01040148
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE [...]
PAGO 14.907,75
07/06/2024 01040148
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE [...]
PAGO 9.298,29
07/06/2024 01040147
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO HRI-HOSPITAL [...]
PAGO 33.286,04
07/06/2024 01040147
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO HRI-HOSPITAL [...]
PAGO 53.281,51
07/06/2024 01040106
CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDA [...]
LIQUIDADO 2.401,70
07/06/2024 01040052
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO DO IGD, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUN [...]
LIQUIDADO 853,33
07/06/2024 01040051
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICÓ [...]
LIQUIDADO 2.207,88
07/06/2024 01030187
CONGREGAÇÃO DAS FILHAS DE SANTA TERESA DE JESUS
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL I, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ ? CE., CONFORME PRO [...]
PAGO 24.145,20
07/06/2024 01030141
DANIELE FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO-ORIENTADORA SOCIAL-20 HORAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PS [...]
PAGO 550,00
07/06/2024 01030096
JOÃO VICTOR SOUSA SILVA
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS-20 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIA [...]
PAGO 550,00
07/06/2024 01030095
MARIA ILETE DA SILVA
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDAGOGO-40 HORAS PARA ATENDER EXCLUSIVAMENTE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-CRAS, JUNTO A SECRETA [...]
PAGO 2.181,26
07/06/2024 01030094
EDILANIO MOREIRA LIMA
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (OFICINEIRO-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-SCFV [...]
PAGO 1.100,00
07/06/2024 01030093
MAGDA DE FREITAS BARNABÉ
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDAGOGO-40 HORAS PARA ATENDER EXCLUSIVAMENTE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-CRAS, JUNTO A SECRETARI [...]
PAGO 2.181,26
07/06/2024 01030092
ERYCA RANATA PEREIRA BITENCOURT
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICÓLOGO-40 HORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
PAGO 2.111,20
07/06/2024 01030091
MARIA SAMARA GUIMARÃES DE OLIVEIRA
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO-RECEPCIONISTA-40 HORAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-SCF [...]
PAGO 1.100,00
07/06/2024 01030090
MARIA LÚCIA CUNHA BALDUINA
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NÍVEL MÉDIO (AUXILIAR ADMINISTRATIVO-40 HORAS) PARA ATENDER EXCLUSIVAMENTE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA IGD/PAB AUXÍLIO BRASIL, [...]
PAGO 1.100,00
07/06/2024 01030088
RONNY MALKISEDEK ALMEIDA SILVA
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NÍVEL MÉDIO (ATENDENTE-40 HORAS) PARA ATENDER EXCLUSIVAMENTE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA IGD/PAB AUXÍLIO BRASIL, JUNTO A SECRET [...]
PAGO 1.100,00
07/06/2024 01030087
GERLIANE FERNANDES DE SOUSA PEREIRA
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (CADASTRADOR - 40 HORAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA IGD-PAB (AUXÍLIO BRASIL), CONFORME EDITAL DE CHAMA [...]
PAGO 1.100,00
07/06/2024 01030083
ANTONIA CLEIDIANA DINIZ PINHEIRO
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL-30 HORAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA IGD/PAB (AUXÍLIO BRASIL), JUNTO A SECRETARIA MUNICIP [...]
PAGO 2.111,20
07/06/2024 01030081
SAMARA PINHEIRO NOGUEIRA
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR (COORDENADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AOS PROGRAMAS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSI [...]
PAGO 2.424,25
07/06/2024 01030079
ADILIA MOTA SIQUEIRA
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR (SUPERVISOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIA [...]
PAGO 2.424,25

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