Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
19/02/2025 |
19020003
IMPRENSA NACIONAL
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13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ-CE, CONFORME BOLETO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
194,60 |
|
19/02/2025 |
19020003
IMPRENSA NACIONAL
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ-CE, CONFORME BOLETO EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
194,60 |
|
19/02/2025 |
19020002
EMPREENDIMENO SILVEY BLUE LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA A REALIZAÇÃO DO FÓRUM REGIONAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-SR SUL, NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2025, DAS 8H ÁS 17H, NA CIDADE DE ICÓ, COM CAPACIDADE PARA 250 [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
19/02/2025 |
19020001
STENIO PIERRE COSTA SILVA
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09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÕES PREMIAÇÃO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDDAES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DE ICÓ-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 09.001/20 [...]
|
EMPENHADO |
9.940,00 |
|
19/02/2025 |
13020001
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS (ALMOÇO) DESTINADAS AS EQUIPES DE PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
19/02/2025 |
13020001
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS (ALMOÇO) DESTINADAS AS EQUIPES DE PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF [...]
|
LIQUIDADO |
2.800,00 |
|
19/02/2025 |
13020001
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS (ALMOÇO) DESTINADAS AS EQUIPES DE PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF [...]
|
LIQUIDADO |
1.900,00 |
|
19/02/2025 |
13020001
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS (ALMOÇO) DESTINADAS AS EQUIPES DE PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF [...]
|
LIQUIDADO |
1.875,00 |
|
19/02/2025 |
13020001
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS (ALMOÇO) DESTINADAS AS EQUIPES DE PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF [...]
|
LIQUIDADO |
2.650,00 |
|
19/02/2025 |
13020001
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS (ALMOÇO) DESTINADAS AS EQUIPES DE PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
19/02/2025 |
13020001
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS (ALMOÇO) DESTINADAS AS EQUIPES DE PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF [...]
|
LIQUIDADO |
1.875,00 |
|
19/02/2025 |
13020001
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS (ALMOÇO) DESTINADAS AS EQUIPES DE PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF [...]
|
LIQUIDADO |
2.150,00 |
|
19/02/2025 |
13020001
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS (ALMOÇO) DESTINADAS AS EQUIPES DE PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
19/02/2025 |
13020001
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS (ALMOÇO) DESTINADAS AS EQUIPES DE PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF [...]
|
LIQUIDADO |
3.750,00 |
|
19/02/2025 |
12020003
AC SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO [...]
|
LIQUIDADO |
387,30 |
|
19/02/2025 |
11020001
PEIXOTO COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E REC HIDRICOS DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODA [...]
|
LIQUIDADO |
113,66 |
|
19/02/2025 |
07020009
DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E BEBIDAS LIMA EIRELI ME
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PCF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PRE [...]
|
PAGO |
9.629,90 |
|
19/02/2025 |
07020007
C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTAÇÕES
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PSB (CRAS), JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFO [...]
|
PAGO |
12.366,00 |
|
19/02/2025 |
05020001
AC SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PERMANENTE , DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE [...]
|
PAGO |
476,64 |
|
19/02/2025 |
04020004
AC SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, VASILHAMES RETORNÁVEIS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO [...]
|
PAGO |
2.582,00 |
|
19/02/2025 |
04020002
AC SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO DE DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, VASILHAMES RETORNÁVEIS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
1.291,00 |
|
19/02/2025 |
03010419
CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
|
10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDA [...]
|
LIQUIDADO |
2.581,99 |
|
19/02/2025 |
03010417
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREV [...]
|
PAGO |
844,63 |
|
19/02/2025 |
03010415
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREV [...]
|
PAGO |
1.600,59 |
|
19/02/2025 |
03010415
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREV [...]
|
PAGO |
164,46 |
|
19/02/2025 |
03010415
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREV [...]
|
PAGO |
156,67 |
|
19/02/2025 |
03010415
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREV [...]
|
PAGO |
575,62 |
|
19/02/2025 |
03010415
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREV [...]
|
PAGO |
2.657,22 |
|
19/02/2025 |
03010415
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREV [...]
|
PAGO |
24.850,00 |
|
19/02/2025 |
03010415
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREV [...]
|
PAGO |
4.634,41 |
|
19/02/2025 |
03010415
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREV [...]
|
PAGO |
137,05 |
|
19/02/2025 |
03010414
JOSE NILO NUNES
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL COMERCIAL LOCALIZADO NO ALTO JOANINHA SOBRAL, PARA ACOMODAÇÃO DE CACHORROS APREENDIDOS EM VIAS PÚBLICAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE ICÓ ? CE [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
19/02/2025 |
03010414
JOSE NILO NUNES
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL COMERCIAL LOCALIZADO NO ALTO JOANINHA SOBRAL, PARA ACOMODAÇÃO DE CACHORROS APREENDIDOS EM VIAS PÚBLICAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE ICÓ ? CE, CONFORME PR [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
19/02/2025 |
03010413
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREV [...]
|
PAGO |
8.188,26 |
|
19/02/2025 |
03010413
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREV [...]
|
PAGO |
18,77 |
|
19/02/2025 |
03010413
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREV [...]
|
PAGO |
2.483,51 |
|
19/02/2025 |
03010410
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREV [...]
|
PAGO |
20.045,53 |
|
19/02/2025 |
03010370
BANCO DO BRASIL
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
|
PAGO |
12,69 |
|
19/02/2025 |
03010370
BANCO DO BRASIL
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
19/02/2025 |
03010368
TOPSERV SOLUCOES E SERVICOS EIRELI - ME
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE RESERVATÓRIO APOIADOS E DE ADUTORA PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO ABATEDOURO PÚBLICO NO DISTRI [...]
|
PAGO |
35.666,55 |
|
19/02/2025 |
03010298
BANCO DO BRASIL
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
|
PAGO |
38,07 |
|
19/02/2025 |
03010298
BANCO DO BRASIL
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
38,07 |
|
19/02/2025 |
03010297
BANCO DO BRASIL
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
|
PAGO |
50,76 |
|
19/02/2025 |
03010297
BANCO DO BRASIL
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
50,76 |
|
19/02/2025 |
03010276
BANCO DO BRASIL
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAG. DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
|
PAGO |
38,07 |
|
19/02/2025 |
03010276
BANCO DO BRASIL
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
|
LIQUIDADO |
38,07 |
|
19/02/2025 |
03010231
COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE TAXA DE ÁGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PERTENCENTES E VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ, COMPETENCIA 02/2025
|
PAGO |
62,49 |
|
19/02/2025 |
03010225
MINISTERIO DA FAZENDA
|
10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO
PARCELAMENTO DE RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
5.989,86 |
|
19/02/2025 |
03010222
MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PARCELAMENTO DE RECEITAS PREVIDÊNCIÁRIAS (PASEP) DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
3.735,13 |
|
19/02/2025 |
03010222
MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PARCELAMENTO DE RECEITAS PREVIDÊNCIÁRIAS (PASEP) DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
3.188,43 |
|
19/02/2025 |
03010222
MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PARCELAMENTO DE RECEITAS PREVIDÊNCIÁRIAS (PASEP) DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
14.361,86 |
|
19/02/2025 |
03010222
MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PARCELAMENTO DE RECEITAS PREVIDÊNCIÁRIAS (PASEP) DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
3.378,90 |
|
19/02/2025 |
03010220
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 02/2025
|
PAGO |
684,32 |
|
19/02/2025 |
03010220
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 02/2025
|
PAGO |
430,78 |
|
19/02/2025 |
03010220
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
684,32 |
|
19/02/2025 |
03010220
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
430,78 |
|
19/02/2025 |
03010213
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA JUNTO A SECRETARIA DO TRAB [...]
|
PAGO |
1.087,53 |
|
19/02/2025 |
03010211
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO DO BOLSA FAMÍLIA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E AS [...]
|
PAGO |
362,51 |
|
19/02/2025 |
03010207
B.N. FREITAS LTDA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇ [...]
|
PAGO |
763,80 |
|
19/02/2025 |
03010206
B.N. FREITAS LTDA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇ [...]
|
PAGO |
763,80 |
|