Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
10/02/2025 |
03010275
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
510,59 |
|
10/02/2025 |
03010253
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA
|
08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 01/2025
|
PAGO |
2.407,18 |
|
10/02/2025 |
03010252
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA
|
08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 01/2025
|
PAGO |
7.960,02 |
|
10/02/2025 |
03010252
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA
|
08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 01/2025
|
PAGO |
48.433,18 |
|
10/02/2025 |
03010252
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA
|
08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 01/2025
|
PAGO |
8.519,54 |
|
10/02/2025 |
03010250
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE DESEN URB E INFRA-ESTR
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/ [...]
|
PAGO |
1.786,10 |
|
10/02/2025 |
03010249
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE DESEN URB E INFRA-ESTR
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPET [...]
|
PAGO |
74.014,01 |
|
10/02/2025 |
03010249
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE DESEN URB E INFRA-ESTR
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETE [...]
|
PAGO |
12.121,57 |
|
10/02/2025 |
03010249
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE DESEN URB E INFRA-ESTR
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETE [...]
|
PAGO |
8.000,00 |
|
10/02/2025 |
03010247
FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA
|
07 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 01/2025
|
PAGO |
2.465,31 |
|
10/02/2025 |
03010247
FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA
|
07 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 01/2025
|
PAGO |
19.051,60 |
|
10/02/2025 |
03010247
FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA
|
07 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 01/2025
|
PAGO |
8.000,00 |
|
10/02/2025 |
03010245
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC AGRI E REC HIDRICOS
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMP [...]
|
PAGO |
3.036,00 |
|
10/02/2025 |
03010245
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC AGRI E REC HIDRICOS
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMP [...]
|
PAGO |
2.428,80 |
|
10/02/2025 |
03010244
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC AGRI E REC HIDRICOS
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 01/ [...]
|
PAGO |
8.000,00 |
|
10/02/2025 |
03010244
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC AGRI E REC HIDRICOS
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 01/ [...]
|
PAGO |
2.239,90 |
|
10/02/2025 |
03010244
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC AGRI E REC HIDRICOS
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 01/ [...]
|
PAGO |
3.280,83 |
|
10/02/2025 |
03010244
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC AGRI E REC HIDRICOS
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 01/ [...]
|
PAGO |
49.931,21 |
|
10/02/2025 |
03010243
FOLHA PENSAO VITALICIA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 01/2025
|
PAGO |
64.088,63 |
|
10/02/2025 |
03010242
FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA JANEIRO DE 2025
|
PAGO |
21.684,59 |
|
10/02/2025 |
03010240
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADM E FINANCAS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA [...]
|
PAGO |
3.675,99 |
|
10/02/2025 |
03010239
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADM E FINANCAS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 01/2025
|
PAGO |
8.000,00 |
|
10/02/2025 |
03010239
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADM E FINANCAS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 01/2025
|
PAGO |
41.073,50 |
|
10/02/2025 |
03010239
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADM E FINANCAS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 01/2025
|
PAGO |
5.832,44 |
|
10/02/2025 |
03010239
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADM E FINANCAS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 01/2025
|
PAGO |
6.346,95 |
|
10/02/2025 |
03010239
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADM E FINANCAS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 01/2025
|
PAGO |
13.221,86 |
|
10/02/2025 |
03010214
RN SERVICO DE TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA - ME
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A PROTEÇ [...]
|
PAGO |
4.300,00 |
|
10/02/2025 |
03010199
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP.LTDA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E LICITAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECR [...]
|
PAGO |
1.049,81 |
|
10/02/2025 |
03010192
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAG. REF. AO REPASSE À SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES [...]
|
PAGO |
17.004,50 |
|
10/02/2025 |
03010192
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
REPASSE À SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SA [...]
|
LIQUIDADO |
17.004,50 |
|
10/02/2025 |
03010186
RN SERVICO DE TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA - ME
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO AO PROGR [...]
|
PAGO |
4.350,00 |
|
10/02/2025 |
03010185
RN SERVICO DE TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA - ME
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO AO SERVI [...]
|
PAGO |
3.800,00 |
|
10/02/2025 |
03010182
BANCO DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
|
PAGO |
24,00 |
|
10/02/2025 |
03010182
BANCO DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
10/02/2025 |
03010181
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA
PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
|
PAGO |
12,00 |
|
10/02/2025 |
03010181
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA
PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
|
PAGO |
16,30 |
|
10/02/2025 |
03010181
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA
TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
10/02/2025 |
03010181
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA
TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
16,30 |
|
10/02/2025 |
03010161
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
147,39 |
|
10/02/2025 |
03010158
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
15.273,14 |
|
10/02/2025 |
03010122
SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIREL
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICI [...]
|
LIQUIDADO |
111.701,49 |
|
10/02/2025 |
03010106
PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSI [...]
|
LIQUIDADO |
15.950,00 |
|
10/02/2025 |
03010070
IMPAR SERVICOS LTDA
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LIMPEZA PÚBLICA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA SEDE E DOS DISTRITOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E [...]
|
PAGO |
270.644,20 |
|
10/02/2025 |
03010015
PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSI [...]
|
LIQUIDADO |
3.410,00 |
|
10/02/2025 |
03010006
APRECE ASSOCIAÇ DOS MUNICÍP E PREFEITOS EST CEARÁ
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAG. REF. A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA APRECE, CONFORME TERMO ASSINADO ENTRE AS PARTES.
|
PAGO |
4.344,00 |
|
10/02/2025 |
03010006
APRECE ASSOCIAÇ DOS MUNICÍP E PREFEITOS EST CEARÁ
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA APRECE, CONFORME TERMO ASSINADO ENTRE AS PARTES, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
4.344,00 |
|
10/02/2025 |
03010001
MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAG. REF. AO PARCELAMENTO DE RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
PAGO |
210.530,68 |
|
10/02/2025 |
03010001
MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PARCELAMENTO DE RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
210.530,68 |
|
07/02/2025 |
07020012
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP.LTDA
|
23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E LICITAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SUDEMA DO MUNICÍP [...]
|
EMPENHADO |
20.570,00 |
|
07/02/2025 |
07020011
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP.LTDA
|
10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E LICITAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO COTRAN DO MUNICÍ [...]
|
EMPENHADO |
20.570,00 |
|
07/02/2025 |
07020010
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DO MUNICIPIO DE ICO-CE. CONFORME PREGÃO Nº 21/2023 E CONTRATO N [...]
|
EMPENHADO |
5.309,90 |
|
07/02/2025 |
07020009
DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E BEBIDAS LIMA EIRELI ME
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PCF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 01/20 [...]
|
EMPENHADO |
9.629,90 |
|
07/02/2025 |
07020008
C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTAÇÕES
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
AQUISIÇÕES DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 19.002/2024- [...]
|
EMPENHADO |
58.512,00 |
|
07/02/2025 |
07020007
C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTAÇÕES
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PSB (CRAS), JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº [...]
|
EMPENHADO |
12.366,00 |
|
07/02/2025 |
07020006
DETRAN-DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DOS ANOS DE 2020/2021/2022/2023/2024, TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CRV/CRLV 2025 E MULTAS DO VEÍCULO DE PLACA POK2339 E CHASSI 9BD341A5XJY532908, FIAT/ [...]
|
PAGO |
1.595,68 |
|
07/02/2025 |
07020006
DETRAN-DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
TAXAS DE LICENCIAMENTO DOS ANOS DE 2020/2021/2022/2023/2024, TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CRV/CRLV 2025 E MULTAS DO VEÍCULO DE PLACA POK2339 E CHASSI 9BD341A5XJY532908, FIAT/MOBI LIKE.
|
LIQUIDADO |
1.595,68 |
|
07/02/2025 |
07020006
DETRAN-DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
TAXAS DE LICENCIAMENTO DOS ANOS DE 2020/2021/2022/2023/2024, TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CRV/CRLV 2025 E MULTAS DO VEÍCULO DE PLACA POK2339 E CHASSI 9BD341A5XJY532908, FIAT/MOBI LIKE.
|
EMPENHADO |
1.595,68 |
|
07/02/2025 |
07020005
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DO CEARÁ
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
DEVOLUÇÃO DE SALDO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE (TRANSPORTE ESCOLAR) N° 062/2024-SEDUC, PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.
|
LIQUIDADO |
12.078,67 |
|
07/02/2025 |
07020005
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DO CEARÁ
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13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
DEVOLUÇÃO DE SALDO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE (TRANSPORTE ESCOLAR) N° 062/2024-SEDUC, PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.
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EMPENHADO |
12.078,67 |
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07/02/2025 |
07020004
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DO CEARÁ
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13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
DEVOLUÇÃO DE SALDO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE (TRANSPORTE ESCOLAR) N° 062/2024-SEDUC, PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.
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LIQUIDADO |
572,17 |
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