| Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/08/2025 |
03010424
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAG. REF. A NF DE N° 5426 REL. A TAXA DE ADMINIISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS [...]
|
PAGO |
5.670,40 |
|
| 13/08/2025 |
03010424
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAG. REF. A NF DE N° 5431 REL. A TAXA DE ADMINIISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS [...]
|
PAGO |
701,32 |
|
| 13/08/2025 |
03010424
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAG. REF. A NF DE N° 5428 REL. A TAXA DE ADMINIISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS [...]
|
PAGO |
5.524,64 |
|
| 13/08/2025 |
03010423
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAG. REF. A NF DE N° 5426 REL. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMA [...]
|
PAGO |
21.000,32 |
|
| 13/08/2025 |
03010423
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAG. REF. A NF DE N° 5427 REL. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMA [...]
|
PAGO |
20.508,13 |
|
| 13/08/2025 |
03010423
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, [...]
|
PAGO |
14.977,60 |
|
| 13/08/2025 |
03010423
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAG. REF. A NF DE N° 5431 REL. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMA [...]
|
PAGO |
2.600,40 |
|
| 13/08/2025 |
03010423
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAG. REF. A NF DE N° 5434 REL. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMA [...]
|
PAGO |
13.594,62 |
|
| 13/08/2025 |
03010423
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAG. REF. A NF DE N° 5433 REL. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMA [...]
|
PAGO |
3.612,00 |
|
| 13/08/2025 |
03010423
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAG. REF. A NF DE N° 5428 REL. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMA [...]
|
PAGO |
20.461,18 |
|
| 13/08/2025 |
03010423
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAG. REF. A NF DE N° 5432 REL. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMA [...]
|
PAGO |
10.750,00 |
|
| 13/08/2025 |
03010423
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAG. REF.A NF DE N° 5430 REL. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMAN [...]
|
PAGO |
32.578,82 |
|
| 13/08/2025 |
03010423
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAG. REF. A NF DE N° 5429 REL. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMA [...]
|
PAGO |
34.377,20 |
|
| 13/08/2025 |
03010423
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, [...]
|
PAGO |
64.641,61 |
|
| 13/08/2025 |
03010423
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, [...]
|
PAGO |
2.110,80 |
|
| 13/08/2025 |
03010423
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, [...]
|
PAGO |
2.408,00 |
|
| 13/08/2025 |
03010414
JOSE NILO NUNES
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL COMERCIAL LOCALIZADO NO ALTO JOANINHA SOBRAL, PARA ACOMODAÇÃO DE CACHORROS APREENDIDOS EM VIAS PÚBLICAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE ICÓ ? CE, CONFORME PR [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 13/08/2025 |
03010361
BANCO DO BRASIL
|
08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PAGAMENTO REF A TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
|
PAGO |
12,69 |
|
| 13/08/2025 |
03010361
BANCO DO BRASIL
|
08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 13/08/2025 |
03010276
BANCO DO BRASIL
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAG. DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
|
PAGO |
25,38 |
|
| 13/08/2025 |
03010276
BANCO DO BRASIL
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
|
LIQUIDADO |
25,38 |
|
| 13/08/2025 |
03010231
COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
TAXA DE ÁGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PERTENCENTES E VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
63,84 |
|
| 13/08/2025 |
03010181
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA
PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
|
PAGO |
5,88 |
|
| 13/08/2025 |
03010181
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA
TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
5,88 |
|
| 13/08/2025 |
03010103
SM IMOVEIS LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA ATENDER O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA DOMICILIAR EM PACIENTE DE VENTILAÇÃO MECÂNICA, JUNTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE IC [...]
|
LIQUIDADO |
1.700,00 |
|
| 13/08/2025 |
03010097
IGO AMANCIO FREITAS VIDAL
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO PROVISORIO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO [...]
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
| 13/08/2025 |
02060042
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE I [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 13/08/2025 |
02060038
SANDRA DE CASSIA BATISTA PINHEIRO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
LOCAÇÃO DE 1(UM) PRÉDIO COMERCIAL URBANO PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE DI [...]
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
| 13/08/2025 |
01080004
SAMARA PINHEIRO NOGUEIRA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AO CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) SAMARA PINHEIRO NOGUEIRA, SECRETARIA EXECUTIVA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MU [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 13/08/2025 |
01080003
MARIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUSA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AO CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) MARIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUSA, SECRETÁRIA ADJUNTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIA [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 12/08/2025 |
30060027
CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE LIMA CAMPOS
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS DE LEGALIZAÇÃO E OFICIALIZAÇÃO DE CASAMENTO CIVIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICÓ-CEARÁ, OBJET [...]
|
LIQUIDADO |
15.080,00 |
|
| 12/08/2025 |
30040004
CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
PAG. REF. A NF DE N° 2739 REL. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CO [...]
|
PAGO |
33.391,85 |
|
| 12/08/2025 |
24040007
ASSOC DOS TRAB RURAIS DO ASSENT P A CACHOEICHIC M
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUZIA NO ASSENTAMENTO CHICO MENDES NO DISTRITO DE CRUZEIRINHO, ZONA RURAL, ICÓ-CE, JUNTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE ED [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 12/08/2025 |
23070002
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA QUE SERÁ SERVIDA NO PROJETO COLÔNIA DE FÉRIAS QUE ACONTECERÁ ENTRE O DIA 24 E 31 DE JULHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, JUNTO A SECRETARIA DO TR [...]
|
PAGO |
9.625,00 |
|
| 12/08/2025 |
23060003
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAG. REF. AO REPASSE À SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES [...]
|
PAGO |
36.541,17 |
|
| 12/08/2025 |
23060003
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
REPASSE À SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SA [...]
|
LIQUIDADO |
36.541,17 |
|
| 12/08/2025 |
23050012
APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXPECIONAIS
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS CONFORME CONVÊNIO Nº 018/2025, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.069/2021 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 1.081/2021, CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DO TRA [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 12/08/2025 |
23040010
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS- EIRELLI
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETR [...]
|
PAGO |
29.380,00 |
|
| 12/08/2025 |
22070012
EMPORIO SERVIÇOS LTDA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO [...]
|
PAGO |
1.753,31 |
|
| 12/08/2025 |
22040019
PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, P [...]
|
PAGO |
39.561,72 |
|
| 12/08/2025 |
21070001
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 0 [...]
|
PAGO |
1.996,00 |
|
| 12/08/2025 |
21050020
BANCO DO BRASIL
|
10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO
PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 12/08/2025 |
21050020
BANCO DO BRASIL
|
10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO
PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE,.
|
PAGO |
4,49 |
|
| 12/08/2025 |
21050020
BANCO DO BRASIL
|
10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO
TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01. [...]
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 12/08/2025 |
21050020
BANCO DO BRASIL
|
10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO
TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01. [...]
|
LIQUIDADO |
4,49 |
|
| 12/08/2025 |
20050015
VIXBOT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA ? EPP
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
AQUISIÇÕES DE FOGÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ ? CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 06/2024-PERP [...]
|
PAGO |
13.854,84 |
|
| 12/08/2025 |
18060002
R P CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICA, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS (CEI) , JUNTO À SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNIC [...]
|
PAGO |
2.697,16 |
|
| 12/08/2025 |
13030008
I.PEREIRA DA SILVA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS DESTINADOS AS FAMÍLIAS EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONSIDERADAS HIPOSSUFICIENTES , JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC [...]
|
PAGO |
736,50 |
|
| 12/08/2025 |
13030008
I.PEREIRA DA SILVA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS DESTINADOS AS FAMÍLIAS EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONSIDERADAS HIPOSSUFICIENTES , JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC [...]
|
PAGO |
736,50 |
|
| 12/08/2025 |
13030008
I.PEREIRA DA SILVA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS DESTINADOS AS FAMÍLIAS EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONSIDERADAS HIPOSSUFICIENTES , JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC [...]
|
PAGO |
736,50 |
|
| 12/08/2025 |
13030008
I.PEREIRA DA SILVA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS DESTINADOS AS FAMÍLIAS EM VUNERABILIDADE SOCIAL CONSIDERADAS HIPOSSUFICIENTES , JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC [...]
|
PAGO |
736,50 |
|
| 12/08/2025 |
12080010
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA QUE SERÁ SERVIDA NA ENTREGA DO KIT NATALIDADE ÁS GESTANTES ACOMPANHADAS PELO CRAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
1.625,00 |
|
| 12/08/2025 |
12080009
EMPORIO SERVIÇOS LTDA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO QUE SE REFERE AO PREP [...]
|
EMPENHADO |
2.732,72 |
|
| 12/08/2025 |
12080008
JB DISTRIBUIDORA LTDA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD/PBF . INTEGRANTE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO [...]
|
EMPENHADO |
7.091,88 |
|
| 12/08/2025 |
12080007
PAPELARIA ICOENSE LTDA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (PSB) DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 03/2025 E C [...]
|
EMPENHADO |
4.809,85 |
|
| 12/08/2025 |
12080006
JB DISTRIBUIDORA LTDA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PSB. INTEGRANTE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO AUTU [...]
|
EMPENHADO |
5.712,06 |
|
| 12/08/2025 |
12080005
SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - SOP
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
PAG. REF. A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO N° 082/2020-SOP, CUJO OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NOS TRECHOS DOS DISTRITOS SEDE RURAL 1 E SEDE RURAL 2.
|
PAGO |
26.974,19 |
|
| 12/08/2025 |
12080005
SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - SOP
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO N° 082/2020-SOP, CUJO OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NOS TRECHOS DOS DISTRITOS SEDE RURAL 1 E SEDE RURAL 2.
|
LIQUIDADO |
26.974,19 |
|
| 12/08/2025 |
12080005
SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - SOP
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO N° 082/2020-SOP, CUJO OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NOS TRECHOS DOS DISTRITOS SEDE RURAL 1 E SEDE RURAL 2.
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EMPENHADO |
26.974,19 |
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| 12/08/2025 |
12080004
SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - SOP
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22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
PAG. REF. A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO N° 082/2020-SOP, CUJO OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NOS TRECHOS DOS DISTRITOS SEDE RURAL 1 E SEDE RURAL 2.
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PAGO |
62.662,56 |
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