Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
21/08/2024 |
26070002
CONSTRUTORA E F DOS SANTOS EIRELE
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PRAÇA DO BNH, SEDE, MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 001/2023-DL E CONTRATO F [...]
|
PAGO |
60.247,16 |
|
21/08/2024 |
24060004
MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP CORRENTE, SOBRE A RECEITA ARRECADADA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 10.04 [...]
|
LIQUIDADO |
249.017,42 |
|
21/08/2024 |
22070024
COLONIA DOS PESCADORES PROFISSIONAIS ARTESANAIS E
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDAMENTAL INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICI [...]
|
LIQUIDADO |
23.787,00 |
|
21/08/2024 |
22040005
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ICO - SAAE
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICO/CE, COMPETE [...]
|
PAGO |
1.403,57 |
|
21/08/2024 |
22040005
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ICO - SAAE
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICO/CE, COMPETE [...]
|
PAGO |
2.288,20 |
|
21/08/2024 |
22040005
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ICO - SAAE
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICO/CE, COMPETE [...]
|
PAGO |
2.285,52 |
|
21/08/2024 |
22040005
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ICO - SAAE
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICO/CE, COMPETE [...]
|
PAGO |
2.281,03 |
|
21/08/2024 |
22040005
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ICO - SAAE
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICO/CE, COMPETE [...]
|
PAGO |
2.321,28 |
|
21/08/2024 |
22040005
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ICO - SAAE
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICO/CE, COMPETE [...]
|
PAGO |
2.336,80 |
|
21/08/2024 |
22040005
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ICO - SAAE
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICO/CE, COMPETE [...]
|
PAGO |
2.491,17 |
|
21/08/2024 |
21080012
JOAO ALMEIDA DE MORAIS
|
10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO (COTRAN) NO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 10. [...]
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
21/08/2024 |
21080011
COMERCIAL DE GAS PEIXOTO LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO - VASILAHME RETORNAVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICICPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PREGÃO Nº 18/202 [...]
|
EMPENHADO |
1.680,00 |
|
21/08/2024 |
21080010
IMPAR SERVICOS LTDA
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
RESTITUIÇÃO RELATIVA A REAJUSTE CONTRATUAL NÃO CONCEDIDO DOS PERÍODOS DE 2022 A 2023 E DE 2023 A 2024 CONFORME PARECER JURÍDICO E PARECER TÉCNICO E PLANILHAS DE VALORES EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
460.292,74 |
|
21/08/2024 |
21080009
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA, UTENSILIOS PARA LIMPEZA, DESCARTAVEIS, HIGIENE PESSOAL, ALCOOL E OUTROS MATERIAIS AFINS, DESTINADOS AO SUPRIMENTO DAS NECESSIDADES DIÁRIAS DAS E [...]
|
EMPENHADO |
4.636,70 |
|
21/08/2024 |
21080008
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA, UTENSILIOS PARA LIMPEZA, DESCARTAVEIS, HIGIENE PESSOAL, ALCOOL E OUTROS MATERIAIS AFINS, DESTINADOS AO SUPRIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
19.885,60 |
|
21/08/2024 |
21080007
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA, UTENSILIOS PARA LIMPEZA, DESCARTAVEIS, HIGIENE PESSOAL, ALCOOL E OUTROS MATERIAIS AFINS, DESTINADOS AO SUPRIMENTO DAS NECESSIDADES DIÁRIAS DAS E [...]
|
EMPENHADO |
41.905,31 |
|
21/08/2024 |
21080006
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
REGISTRO DE PREÇO VISANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA, UTENSILIOS PARA LIMPEZA, DESCARTAVEIS, HIGIENE PESSOAL, ALCOOL E OUTROS MATERIAIS AFINS, DESTINADO [...]
|
EMPENHADO |
23.283,56 |
|
21/08/2024 |
21080005
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA, UTENSILIOS PARA LIMPEZA, DESCARTAVEIS, HIGIENE PESSOAL, ALCOOL E OUTROS MATERIAIS AFINS, DESTINADOS AO SUPRIMENTO DAS NECESSIDADES DIÁRIAS DA SE [...]
|
EMPENHADO |
2.186,30 |
|
21/08/2024 |
21080004
IMPRENSA NACIONAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE ICÓ-CE, CONFORME BOLETO EM ANEXO.
|
PAGO |
194,60 |
|
21/08/2024 |
21080004
IMPRENSA NACIONAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE ICÓ-CE, CONFORME BOLETO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
194,60 |
|
21/08/2024 |
21080004
IMPRENSA NACIONAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE ICÓ-CE, CONFORME BOLETO EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
194,60 |
|
21/08/2024 |
21080003
ESTADO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE ICÓ-CE, CONFORME DAE EM ANEXO.
|
PAGO |
462,81 |
|
21/08/2024 |
21080003
ESTADO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE ICÓ-CE, CONFORME DAE EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
462,81 |
|
21/08/2024 |
21080003
ESTADO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE ICÓ-CE, CONFORME DAE EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
462,81 |
|
21/08/2024 |
21080002
IZZY DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO, ODONTOLOGIC
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - USB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.001/2024 E CONTRATO Nº 15.001/ [...]
|
EMPENHADO |
13.871,55 |
|
21/08/2024 |
21080001
PANORAMA COMERC.DE PROD. MED. E FARM. LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - USB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.001/2024 E CONTRATO Nº 15.001/ [...]
|
EMPENHADO |
4.183,00 |
|
21/08/2024 |
20030013
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAG. REF. AO REPASSE À SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES [...]
|
PAGO |
22.672,67 |
|
21/08/2024 |
20030013
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
REPASSE À SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SA [...]
|
LIQUIDADO |
22.672,67 |
|
21/08/2024 |
17060025
SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIREL
|
10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDA [...]
|
PAGO |
6.638,16 |
|
21/08/2024 |
16080001
FARMACIA ANABELLY LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE ICÓ/CE.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 15.001/2024-PER E CONTRATO FIR [...]
|
LIQUIDADO |
3.174,00 |
|
21/08/2024 |
14080009
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA, UTENSILIOS PARA LIMPEZA, DESCARTAVEIS, HIGIENE PESSOAL, ALCOOL E OUTROS MATERIAIS AFINS, DESTINADOS AO SUPRIMENTO DAS NECESSIDADES DIÁRIAS DOS C [...]
|
LIQUIDADO |
2.702,75 |
|
21/08/2024 |
14080008
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA, UTENSILIOS PARA LIMPEZA, DESCARTAVEIS, HIGIENE PESSOAL, ALCOOL E OUTROS MATERIAIS AFINS, DESTINADOS AO SUPRIMENTO DAS NECESSIDADES DIÁRIAS DO EJ [...]
|
LIQUIDADO |
1.050,00 |
|
21/08/2024 |
14080007
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA, UTENSILIOS PARA LIMPEZA, DESCARTAVEIS, HIGIENE PESSOAL, ALCOOL E OUTROS MATERIAIS AFINS, DESTINADOS AO SUPRIMENTO DAS NECESSIDADES DIÁRIAS DAS E [...]
|
LIQUIDADO |
7.915,00 |
|
21/08/2024 |
14080002
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO N [...]
|
LIQUIDADO |
30.123,98 |
|
21/08/2024 |
14080001
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 21/2023 E CONTRATO Nº 21/2023-04. VIGENT [...]
|
LIQUIDADO |
5.328,25 |
|
21/08/2024 |
13080009
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) DESTINADAS AS EQUIPES DE PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DO PROGRAMA [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
|
21/08/2024 |
13080009
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) DESTINADAS AS EQUIPES DE PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DO PROGRAMA [...]
|
PAGO |
2.300,00 |
|
21/08/2024 |
13080009
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) DESTINADAS AS EQUIPES DE PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DO PROGRAMA [...]
|
PAGO |
2.075,00 |
|
21/08/2024 |
13080009
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) DESTINADAS AS EQUIPES DE PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DO PROGRAMA [...]
|
PAGO |
2.900,00 |
|
21/08/2024 |
13080009
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) DESTINADAS AS EQUIPES DE PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DO PROGRAMA [...]
|
PAGO |
3.175,00 |
|
21/08/2024 |
13080009
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) DESTINADAS AS EQUIPES DE PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DO PROGRAMA [...]
|
PAGO |
2.800,00 |
|
21/08/2024 |
13080009
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) DESTINADAS AS EQUIPES DE PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DO PROGRAMA [...]
|
PAGO |
2.525,00 |
|
21/08/2024 |
13080007
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 21/2023 E CONTRATO Nº 21/2 [...]
|
LIQUIDADO |
15.514,47 |
|
21/08/2024 |
12080002
DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E BEBIDAS LIMA EIRELI ME
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO [...]
|
LIQUIDADO |
15.358,25 |
|
21/08/2024 |
12080001
C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTAÇÕES
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO [...]
|
LIQUIDADO |
9.056,35 |
|
21/08/2024 |
11070001
BANCO DO BRASIL
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
|
PAGO |
12,01 |
|
21/08/2024 |
11070001
BANCO DO BRASIL
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COM [...]
|
LIQUIDADO |
12,01 |
|
21/08/2024 |
08050012
BANCO DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
|
PAGO |
1.026,45 |
|
21/08/2024 |
08050012
BANCO DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.026,45 |
|
21/08/2024 |
07080012
BANCO DO BRASIL
|
10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO
PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
|
PAGO |
6,00 |
|
21/08/2024 |
07080012
BANCO DO BRASIL
|
10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO
TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.06. [...]
|
LIQUIDADO |
6,00 |
|
21/08/2024 |
06080008
IVNA KELLY ACIOLY LIMA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, EM FAVOR DA SENHORA IVNA KELLY ACIOLY LIMA, NUTRICIONISTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, PARA VIA [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
21/08/2024 |
06050013
MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAG. REF. AO RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP CORRENTE, SOBRE A RECEITA ARRECADADA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
11,96 |
|
21/08/2024 |
06050013
MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP CORRENTE, SOBRE A RECEITA ARRECADADA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01 [...]
|
LIQUIDADO |
11,96 |
|
21/08/2024 |
05060026
PALOMA ARAÚJO FERREIRA
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓR [...]
|
LIQUIDADO |
3.095,00 |
|
21/08/2024 |
04070018
MINISTERIO DA FAZENDA
|
23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA
RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP CORRENTE, SOBRE A RECEITA ARRECADADA DE RESPONSABILIDADE DESTA AUTARQUIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.05 [...]
|
LIQUIDADO |
428,43 |
|
21/08/2024 |
04070011
MINISTERIO DA FAZENDA
|
10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO
RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP CORRENTE, SOBRE A RECEITA ARRECADADA DE RESPONSABILIDADE DESTA AUTARQUIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.05 [...]
|
LIQUIDADO |
159,49 |
|
21/08/2024 |
03070013
A. A LIMA LTDA
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA MARGEM DA RODOVIA CE-282, CUNJUNTO GAM [...]
|
PAGO |
95.308,92 |
|
21/08/2024 |
03060106
BANCO DO BRASIL
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAG. DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° [...]
|
PAGO |
204,17 |
|
21/08/2024 |
03060106
BANCO DO BRASIL
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19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.05.0 [...]
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LIQUIDADO |
204,17 |
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