| Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/05/2025 |
20050010
CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRONOMIA CE
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DE CONCLUSÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR - COBERTURA POLIESPORTIVA COM VESTUÁRIO - ESCOLA MUNICIPAL JOÃO ALEXANDRE DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARI [...]
|
PAGO |
271,47 |
|
| 21/05/2025 |
16050002
SIMONE DE LIMA PINHO
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS (02) DIÁRIAS, EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) SIMONE DE LIMA PINHO, CHEFE DA DIVISÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS E TRANSPARÊNCIA DE RENDA DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 21/05/2025 |
16050001
HIGO BATISTA GOMES
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) HIGO BATISTA GOMES, SECRETÁRIO EXECUTIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPI [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 21/05/2025 |
16040009
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
|
04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA COFFE-BREAK, REFEIÇÕES, LANCHES E QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
2.690,00 |
|
| 21/05/2025 |
14050029
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA COFFE-BREAK, PARA O LANÇAMENTO DA VI ETAPA DO QUALIFICA ICÓ - CRIANDO OPORTUNIDADES, QUE ACONTECERÁ NO DIA 16 DE MAIO DE 2025, NO TEATRO MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 21/05/2025 |
14050028
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA COFFE-BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LANÇAMENTO DA VI ETAPA DO QUALIFICA ICÓ- CRIANDO OPORTUNIDADES, QUE ACONTECERÁ NO DIA 16 DE MAIO DE 2 [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 21/05/2025 |
14050024
CICERO PEREIRA DE ARAUJO
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI N°11.947/2009, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS CRECHES INTEGRANTES D [...]
|
LIQUIDADO |
1.423,00 |
|
| 21/05/2025 |
14050013
MARIA BONFIM BARRETO COSTA
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI N°11.947/2009, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS PRÉ-ESCOLA INTEGRANTE [...]
|
LIQUIDADO |
1.588,60 |
|
| 21/05/2025 |
14050007
ASSOCIAÇÃO DE APICULTORES DE ICO AAPI
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME CHAMA [...]
|
LIQUIDADO |
1.928,00 |
|
| 21/05/2025 |
14050004
COLONIA DOS PESCADORES PROFISSIONAIS ARTESANAIS E
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME CHAMA [...]
|
LIQUIDADO |
44.322,30 |
|
| 21/05/2025 |
14050003
RAUL RICARTE BESERRA
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME CHAMA [...]
|
LIQUIDADO |
2.954,00 |
|
| 21/05/2025 |
14040012
JOFFRINA CZAROVINA FERREIRA DE ALENCAR FERNANDES
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS (02) DIÁRIAS, EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) JOFFRINA CZAROVINA FERREIRA DE ALENCAR FERNANDES, DIRETORA DO NÚCLEO DOS PROGRAMAS E PROJETOS MUNICIP [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 21/05/2025 |
12030012
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA-ME,
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.013/2023PER [...]
|
PAGO |
24.646,00 |
|
| 21/05/2025 |
12020005
C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTAÇÕES
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 01/2024 E CONTRATO Nº 01 [...]
|
PAGO |
977,40 |
|
| 21/05/2025 |
09050007
AC SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE REPAROS NECESSÁRIOS PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE , [...]
|
PAGO |
9.713,25 |
|
| 21/05/2025 |
09010001
ASSOCIAÇÃO DE BOMBEIROS CIVIS VOLUNTÁRIOS DE ICÓ
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REPASSE EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE BOMBEIROS CIVIS VOLUNTÁRIOS DE ICÓ, CONFORME LEI 1.169/2023 E CONVÊNIO 005/2025 VIGENTE ATÉ 12/12/2025. COMP. 04/2025
|
PAGO |
8.472,00 |
|
| 21/05/2025 |
08050021
M. S. LOPES LTDA
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDAMENTAL , INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORM [...]
|
PAGO |
65.309,60 |
|
| 21/05/2025 |
08050007
AZEVEDO & AZEVEDO LTDA EIRELI
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS, COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO E FORNECIMENTOS DE REAGENTES E MATERIAIS LABORATORIAIS, COM MANUTENÇÃO PREVE [...]
|
PAGO |
53.535,99 |
|
| 21/05/2025 |
07050018
G. N BOTÃO LTDA
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAG. REF. A NF DE N° 322 REL. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL COM 13 SALAS PADRÃO FNDE [...]
|
PAGO |
3.913,65 |
|
| 21/05/2025 |
07030015
CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO FINANCEIRO PARA O EXERCICIO, INCLUINDO ESTUDO, AVALIAÇÃO E DIRE [...]
|
PAGO |
14.991,50 |
|
| 21/05/2025 |
07030015
CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO FINANCEIRO PARA O EXERCICIO, INCLUINDO ESTUDO, AVALIAÇÃO E DIRECIONAMENTO DAS RECEITA [...]
|
LIQUIDADO |
14.991,50 |
|
| 21/05/2025 |
07010003
MUNICIPIO DE UMARI
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARI/CE, DE ACORDO COM O TERMO ADITIVO DE CESSÃO E CONVÊNIO, QUE PROMO [...]
|
PAGO |
2.271,42 |
|
| 21/05/2025 |
07010003
MUNICIPIO DE UMARI
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARI/CE, DE ACORDO COM O TERMO ADITIVO DE CESSÃO E CONVÊNIO, QUE PROMO [...]
|
PAGO |
2.271,42 |
|
| 21/05/2025 |
06050013
AMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
AQUISIÇÃO DE KITS DE AUXÍLIO NATALIDADE , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS GESTANTES E PUERPERIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ATENDIDAS PELOS EQUIPAMENTOS SOCIOA [...]
|
LIQUIDADO |
9.610,00 |
|
| 21/05/2025 |
06050012
FERNANDA VICENTE DE SOUSA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) FERNANDA VICENTE DE SOUSA , COORDENADORA DA ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 21/05/2025 |
06050011
BRUNA ALOBENED DANTAS
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) BRUNA ALOBENED DANTAS, PSICOLOGA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SO [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 21/05/2025 |
06050009
SIMONE DE LIMA PINHO
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) SIMONE DE LIMA PINHO, SUPERVISORA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 21/05/2025 |
06050006
MARCOS PINHEIRO BARROS
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) MARCOS PINHEIRO BARROS, MOTORISTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE [...]
|
PAGO |
50,00 |
|
| 21/05/2025 |
06050003
AC SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE REPAROS NECESSÁRIOS PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE , [...]
|
PAGO |
9.418,00 |
|
| 21/05/2025 |
06030037
SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL NO ÂMBITO DA CIDADE DE FORTALEZA ? CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALID [...]
|
LIQUIDADO |
6.642,45 |
|
| 21/05/2025 |
05050004
DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E BEBIDAS LIMA EIRELI ME
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 01/2024 E CONTRATO Nº 01/2024-40. VIGE [...]
|
LIQUIDADO |
844,75 |
|
| 21/05/2025 |
03040014
CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS ICO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DA CÂMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, PARA FORNECIMENTO DE CURSOS GRATUITOS PARA OS COLABORADORES DO COMERCIO DO ICÓ-CE, [...]
|
PAGO |
15.000,00 |
|
| 21/05/2025 |
03010386
BANCO DO BRASIL
|
10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO
PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
|
PAGO |
1,54 |
|
| 21/05/2025 |
03010386
BANCO DO BRASIL
|
10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO
TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1,54 |
|
| 21/05/2025 |
03010385
MINISTERIO DA FAZENDA
|
23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA
PAG. REF. AO PARCELAMENTO DE RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
684,12 |
|
| 21/05/2025 |
03010385
MINISTERIO DA FAZENDA
|
23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA
PARCELAMENTO DE RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
684,12 |
|
| 21/05/2025 |
03010384
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS- EIRELLI
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPE [...]
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 21/05/2025 |
03010384
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS- EIRELLI
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETR [...]
|
PAGO |
28.791,00 |
|
| 21/05/2025 |
03010384
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS- EIRELLI
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETR [...]
|
PAGO |
4.253,70 |
|
| 21/05/2025 |
03010370
BANCO DO BRASIL
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 21/05/2025 |
03010370
BANCO DO BRASIL
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 21/05/2025 |
03010364
BANCO DO BRASIL
|
04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO
TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
PAGO |
25,38 |
|
| 21/05/2025 |
03010364
BANCO DO BRASIL
|
04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO
TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
25,38 |
|
| 21/05/2025 |
03010363
BANCO DO BRASIL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAG REF A TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
PAGO |
25,38 |
|
| 21/05/2025 |
03010363
BANCO DO BRASIL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
25,38 |
|
| 21/05/2025 |
03010361
BANCO DO BRASIL
|
08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PAG REF A TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 21/05/2025 |
03010361
BANCO DO BRASIL
|
08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 21/05/2025 |
03010359
BANCO DO BRASIL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS
TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E REC. HIDRICOS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
PAGO |
25,38 |
|
| 21/05/2025 |
03010359
BANCO DO BRASIL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS
TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E REC. HIDRICOS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
25,38 |
|
| 21/05/2025 |
03010276
BANCO DO BRASIL
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAG. DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
|
PAGO |
63,45 |
|
| 21/05/2025 |
03010276
BANCO DO BRASIL
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
|
LIQUIDADO |
63,45 |
|
| 21/05/2025 |
03010220
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
788,60 |
|
| 21/05/2025 |
03010192
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAG. REF. AO REPASSE À SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES [...]
|
PAGO |
15.504,68 |
|
| 21/05/2025 |
03010192
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
REPASSE À SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SA [...]
|
LIQUIDADO |
15.504,68 |
|
| 21/05/2025 |
03010181
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA
PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
|
PAGO |
8,52 |
|
| 21/05/2025 |
03010181
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA
TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
8,52 |
|
| 21/05/2025 |
03010145
SAULO GONCALVES SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DO DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL, ADMINISTRATIVO, PREVIDENCIÁRIO, CONSISTENTES NO APOIO CONSULTIVO E CONTENCIOSO DAS SECRETARIAS DIVERSAS, [...]
|
LIQUIDADO |
5.625,00 |
|
| 21/05/2025 |
03010105
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS- EIRELLI
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETR [...]
|
LIQUIDADO |
770,00 |
|
| 21/05/2025 |
03010049
PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA
|
08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSI [...]
|
PAGO |
5.550,00 |
|
| 21/05/2025 |
03010027
PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA
|
04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO
PAGAMENTO REFERENRE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, P [...]
|
PAGO |
3.410,00 |
|