lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 24144 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 19/11/2025 - 18:54:38
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
07/08/2025 07070015
BANCO DO BRASIL
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0370.
LIQUIDADO 12,69
07/08/2025 07040006
CLAIRTON OLIVEIRA
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA AURORA BARRETO Nº1660, NOVO CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO ABRIGO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. JUNTO A SECRE [...]
PAGO 2.000,00
07/08/2025 06080018
PEIXOTO COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
15 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 09/2 [...]
LIQUIDADO 2.273,20
07/08/2025 06030087
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS A SEREM PRESTADOS, JUNTO AO COTRAN DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
PAGO 140,98
07/08/2025 06030087
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS A SEREM PRESTADOS, JUNTO AO COTRAN DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
PAGO 2.771,66
07/08/2025 06030086
FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AS AQUISIÇÕES DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS E PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ ? CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRI [...]
PAGO 9.500,00
07/08/2025 06030086
FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AS AQUISIÇÕES DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS E PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ ? CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRI [...]
PAGO 24.637,00
07/08/2025 06030064
FOLHA DE PAGAMENTO- SEC DO TRAB E ACAO SOCIAL
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOC [...]
PAGO 13.662,00
07/08/2025 05050048
SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIREL
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE [...]
PAGO 106.247,00
07/08/2025 05050037
CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDA [...]
LIQUIDADO 5.163,98
07/08/2025 04060004
ASSESI BRASIL LTDA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SISTEMA PARA GERENCIAMENTO E ELABORAÇÃO DO FLUXO DE CONTRATAÇÕES, O SISTEMA PARA GERENCIAMENTO E ELABORAÇÃO DO FLUXO DE CONTRATAÇÕES DEVE INCLUIR FERRAMENTAS PARA O CADASTRO DE ITE [...]
LIQUIDADO 4.220,00
07/08/2025 04020019
SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIREL
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS [...]
PAGO 42.955,22
07/08/2025 03060002
ASSOASMI - ASSOC DOS AGENT COMUN DE SAÚD DE ICÓ
15 - SECRETARIA DA SAUDE
REPASSE DA GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE EM FAVOR DA ASSOASMI-ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE ICÓ/CE, NO PERCENTUAL DE 30% (TRINTA POR CENTO) DOAS VALORES RECEBIDO [...]
LIQUIDADO 67.399,20
07/08/2025 03010375
MARIA DO CARMO BERNARDINO OLIVEIRA
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) NO SÍTIO TRÊS BODEGAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO [...]
PAGO 500,00
07/08/2025 03010351
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL (REF. A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM), PARA SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRET [...]
PAGO 1.504,73
07/08/2025 03010351
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL (REF. A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM), PARA SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRET [...]
PAGO 4.790,28
07/08/2025 03010350
FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL (REF. A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM), PARA SERVIDORES LOTADOS NO CAPS, JUNTO [...]
PAGO 1.504,73
07/08/2025 03010350
FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL (REF. A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM), PARA SERVIDORES LOTADOS NO CAPS, JUNTO [...]
PAGO 9.856,65
07/08/2025 03010349
FOLHA DE PAGAMENTO PSF
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL (REF. A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM), PARA SERVIDORES LOTADOS NO PSF-PROGRAM [...]
PAGO 35.312,78
07/08/2025 03010347
FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL REGIONAL
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL (REF. A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM), PARA SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL RE [...]
PAGO 62.242,17
07/08/2025 03010344
FOPAG AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-ACS
15 - SECRETARIA DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ACS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÍDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2 [...]
PAGO 5.611,52
07/08/2025 03010330
FOLHA FME
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAG. REF. A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMP. 07/2025.
PAGO 2.075,45
07/08/2025 03010330
FOLHA FME
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAG. REF. A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMP. 07/2025.
PAGO 161.533,95
07/08/2025 03010319
FOLHA DE PAGAMENTO NASF
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NO NASF-NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O [...]
PAGO 2.762,17
07/08/2025 03010317
FOLHA DE PAGAMENTO - CEMED
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO CEMED DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
PAGO 20.989,50
07/08/2025 03010316
FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINA [...]
PAGO 2.897,50
07/08/2025 03010316
FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINA [...]
PAGO 5.000,00
07/08/2025 03010316
FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINA [...]
PAGO 62.950,93
07/08/2025 03010314
FOPAG AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-ACS
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ACS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÍDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O E [...]
PAGO 316.857,20
07/08/2025 03010312
FOLHA DE PAGAMENTO PSF
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO [...]
PAGO 1.333,34
07/08/2025 03010312
FOLHA DE PAGAMENTO PSF
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO [...]
PAGO 194.732,23
07/08/2025 03010312
FOLHA DE PAGAMENTO PSF
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO [...]
PAGO 35.069,40
07/08/2025 03010312
FOLHA DE PAGAMENTO PSF
15 - SECRETARIA DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. COMP. 07/2025
PAGO 103,56
07/08/2025 03010312
FOLHA DE PAGAMENTO PSF
15 - SECRETARIA DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. COMP. 07/2025
PAGO 274,88
07/08/2025 03010312
FOLHA DE PAGAMENTO PSF
15 - SECRETARIA DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. COMP. 07/2025
PAGO 2.460,50
07/08/2025 03010312
FOLHA DE PAGAMENTO PSF
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO [...]
PAGO 4.153,94
07/08/2025 03010312
FOLHA DE PAGAMENTO PSF
15 - SECRETARIA DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. COMP. 07/2025
PAGO 480,24
07/08/2025 03010312
FOLHA DE PAGAMENTO PSF
15 - SECRETARIA DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. COMP. 07/2025
PAGO 12.337,38
07/08/2025 03010311
FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL REGIONAL
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL REGIONAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
PAGO 1.062,60
07/08/2025 03010311
FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL REGIONAL
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL REGIONAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
PAGO 171.729,61
07/08/2025 03010311
FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL REGIONAL
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL REGIONAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
PAGO 3.128,24
07/08/2025 03010310
FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL REGIONAL
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NO HRI-HOSPITAL REGIONAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCE [...]
PAGO 13.317,68
07/08/2025 03010309
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
15 - SECRETARIA DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. COMP. 07/2025
PAGO 145,47
07/08/2025 03010304
FOLHA DE PAGAMENTO-SUDEMA
23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FIN [...]
PAGO 6.216,21
07/08/2025 03010304
FOLHA DE PAGAMENTO-SUDEMA
23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FIN [...]
PAGO 27.683,55
07/08/2025 03010304
FOLHA DE PAGAMENTO-SUDEMA
23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FIN [...]
PAGO 8.000,00
07/08/2025 03010300
CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDA [...]
LIQUIDADO 9.385,65
07/08/2025 03010298
BANCO DO BRASIL
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
PAGO 12,69
07/08/2025 03010298
BANCO DO BRASIL
15 - SECRETARIA DA SAUDE
TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
LIQUIDADO 12,69
07/08/2025 03010297
BANCO DO BRASIL
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
PAGO 12,69
07/08/2025 03010297
BANCO DO BRASIL
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
PAGO 12,69
07/08/2025 03010297
BANCO DO BRASIL
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
LIQUIDADO 12,69
07/08/2025 03010297
BANCO DO BRASIL
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
LIQUIDADO 12,69
07/08/2025 03010276
BANCO DO BRASIL
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAG. DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
PAGO 12,69
07/08/2025 03010276
BANCO DO BRASIL
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
LIQUIDADO 12,69
07/08/2025 03010229
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL) DE ICO/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
LIQUIDADO 389,16
07/08/2025 03010229
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL) DE ICO/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
LIQUIDADO 380,03
07/08/2025 03010207
B.N. FREITAS LTDA
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, [...]
PAGO 763,80
07/08/2025 03010206
B.N. FREITAS LTDA
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, [...]
PAGO 763,80
07/08/2025 03010205
B.N. FREITAS LTDA
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESS [...]
PAGO 763,80

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