Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
11/11/2024 |
11110001
BANCO DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAG. REF. A ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA CONTRATADA REFERENTE AO EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A E A PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ/CE,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM [...]
|
PAGO |
7.094,33 |
|
11/11/2024 |
11110001
BANCO DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA CONTRATADA REFERENTE AO EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A E A PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ/CE,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E [...]
|
LIQUIDADO |
7.094,33 |
|
11/11/2024 |
11110001
BANCO DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA CONTRATADA REFERENTE AO EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A E A PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ/CE,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E [...]
|
EMPENHADO |
38.000,00 |
|
11/11/2024 |
10090003
BANCO DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAG. REF. A AMORTIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO CONTRATADA CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA PELA LEI MUNICIPAL 1.100/2021.
|
PAGO |
47.581,59 |
|
11/11/2024 |
10090003
BANCO DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
AMORTIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO CONTRATADA CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA PELA LEI MUNICIPAL 1.100/2021, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 10.04.0 [...]
|
LIQUIDADO |
47.581,59 |
|
11/11/2024 |
10010004
I.PEREIRA DA SILVA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS ADULTO E INFANTIL, DESTINADOS A ATENDER AS FAMÍLIAS EM VUNERABILIDADES SOCIAIS DAS FAMÍLIAS CONSIDERADAS HIPOSSUFICIENTES, JUNTO A SECRET [...]
|
PAGO |
414,00 |
|
11/11/2024 |
10010004
I.PEREIRA DA SILVA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS ADULTO E INFANTIL, DESTINADOS A ATENDER AS FAMÍLIAS EM VUNERABILIDADES SOCIAIS DAS FAMÍLIAS CONSIDERADAS HIPOSSUFICIENTES, JUNTO A SECRET [...]
|
PAGO |
414,00 |
|
11/11/2024 |
10010004
I.PEREIRA DA SILVA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS ADULTO E INFANTIL, DESTINADOS A ATENDER AS FAMÍLIAS EM VUNERABILIDADES SOCIAIS DAS FAMÍLIAS CONSIDERADAS HIPOSSUFICIENTES, JUNTO A SECRET [...]
|
PAGO |
414,00 |
|
11/11/2024 |
10010004
I.PEREIRA DA SILVA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS ADULTO E INFANTIL, DESTINADOS A ATENDER AS FAMÍLIAS EM VUNERABILIDADES SOCIAIS DAS FAMÍLIAS CONSIDERADAS HIPOSSUFICIENTES, JUNTO A SECRET [...]
|
PAGO |
414,00 |
|
11/11/2024 |
09070012
AC SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E RECARGA DE VASILHAME, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDDAES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCA SOCIAL DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICIT [...]
|
PAGO |
316,75 |
|
11/11/2024 |
08110007
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE, JUNTO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETENCIA 10 [...]
|
PAGO |
77.783,06 |
|
11/11/2024 |
07110003
ILUCON LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MU [...]
|
LIQUIDADO |
1.405,00 |
|
11/11/2024 |
07020002
ARGOS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, PROMOÇÃO DE EVENTOS, ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO QUE SE [...]
|
PAGO |
3.150,00 |
|
11/11/2024 |
05110007
PAPELARIA ICOENSE LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 06/2 [...]
|
LIQUIDADO |
3.499,00 |
|
11/11/2024 |
05110006
PAPELARIA ICOENSE LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO [...]
|
LIQUIDADO |
5.530,50 |
|
11/11/2024 |
05110004
PAPELARIA ICOENSE LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MOD [...]
|
LIQUIDADO |
3.081,20 |
|
11/11/2024 |
05110002
GELAR REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA ME
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
AQUISIÇÃO DE ARES-CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL INTEGRANTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICIT [...]
|
LIQUIDADO |
23.465,56 |
|
11/11/2024 |
05110001
GELAR REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA ME
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MO [...]
|
LIQUIDADO |
44.981,12 |
|
11/11/2024 |
03060116
PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA
|
07 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSI [...]
|
LIQUIDADO |
5.550,00 |
|
11/11/2024 |
03060103
PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA
|
08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSI [...]
|
LIQUIDADO |
5.550,00 |
|
11/11/2024 |
03060068
NATALIENE BATISTA SILVESTRE
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENADOR-40 HORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCI [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
11/11/2024 |
03060064
I.PEREIRA DA SILVA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS ADULTO E INFANTIL, DESTINADOS A ATENDER AS FAMÍLIAS EM VUNERABILIDADES SOCIAIS DAS FAMÍLIAS CONSIDERADAS HIPOSSUFICIENTES, JUNTO A SECRET [...]
|
PAGO |
940,00 |
|
11/11/2024 |
03060064
I.PEREIRA DA SILVA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS ADULTO E INFANTIL, DESTINADOS A ATENDER AS FAMÍLIAS EM VUNERABILIDADES SOCIAIS DAS FAMÍLIAS CONSIDERADAS HIPOSSUFICIENTES, JUNTO A SECRET [...]
|
PAGO |
940,00 |
|
11/11/2024 |
03060064
I.PEREIRA DA SILVA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS ADULTO E INFANTIL, DESTINADOS A ATENDER AS FAMÍLIAS EM VUNERABILIDADES SOCIAIS DAS FAMÍLIAS CONSIDERADAS HIPOSSUFICIENTES, JUNTO A SECRET [...]
|
PAGO |
940,00 |
|
11/11/2024 |
03060064
I.PEREIRA DA SILVA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS ADULTO E INFANTIL, DESTINADOS A ATENDER AS FAMÍLIAS EM VUNERABILIDADES SOCIAIS DAS FAMÍLIAS CONSIDERADAS HIPOSSUFICIENTES, JUNTO A SECRET [...]
|
PAGO |
940,00 |
|
11/11/2024 |
03060064
I.PEREIRA DA SILVA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS ADULTO E INFANTIL, DESTINADOS A ATENDER AS FAMÍLIAS EM VUNERABILIDADES SOCIAIS DAS FAMÍLIAS CONSIDERADAS HIPOSSUFICIENTES, JUNTO A SECRET [...]
|
PAGO |
940,00 |
|
11/11/2024 |
03060017
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
|
10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, DO COTRAN DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO M [...]
|
LIQUIDADO |
1.280,13 |
|
11/11/2024 |
02090099
EDNA SAMARA LIMA DE SOUSA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL-30 HORAS, PARA ATENDER AOS PROGRAMAS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, CON [...]
|
PAGO |
2.323,58 |
|
11/11/2024 |
02090095
MARCUS ANTONIO SILVA LIMA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICÓLOGO-40 HORAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS VINCULADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASS [...]
|
PAGO |
2.323,59 |
|
11/11/2024 |
02090094
MARIA JULIANA TEODOSIO DE OLIVEIRA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE EDUCADOR/CUIDADOR-40 HORAS, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.001/2023CR, E CONTRATO FIR [...]
|
PAGO |
1.302,00 |
|
11/11/2024 |
02090062
VIRGINIO CORREIA LIMA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA-40 HORAS, PARA ATENDER AOS PROGRAMAS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, CONFORME EDITAL DE CHAMAME [...]
|
LIQUIDADO |
1.302,00 |
|
11/11/2024 |
02090041
COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODAL [...]
|
PAGO |
11.219,47 |
|
11/11/2024 |
02090011
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DAS ECOLAS DE ENSINO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 10/202 [...]
|
PAGO |
8.265,44 |
|
11/11/2024 |
02090008
CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER [...]
|
PAGO |
2.401,70 |
|
11/11/2024 |
02090007
CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER [...]
|
PAGO |
10.360,46 |
|
11/11/2024 |
02050143
PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATEND [...]
|
PAGO |
3.410,00 |
|
11/11/2024 |
02050143
PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATEND [...]
|
PAGO |
3.410,00 |
|
11/11/2024 |
02050143
PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATEND [...]
|
PAGO |
3.410,00 |
|
11/11/2024 |
02050143
PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATEND [...]
|
PAGO |
5.550,00 |
|
11/11/2024 |
02050143
PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATEND [...]
|
PAGO |
7.600,00 |
|
11/11/2024 |
01110005
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) DESTINADAS AS EQUIPES DE PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DO PROGRAMA ESTRATÉGIA D [...]
|
LIQUIDADO |
2.975,00 |
|
11/11/2024 |
01110005
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) DESTINADAS AS EQUIPES DE PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DO PROGRAMA ESTRATÉGIA D [...]
|
LIQUIDADO |
3.675,00 |
|
11/11/2024 |
01110005
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) DESTINADAS AS EQUIPES DE PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DO PROGRAMA ESTRATÉGIA D [...]
|
LIQUIDADO |
3.825,00 |
|
11/11/2024 |
01110005
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) DESTINADAS AS EQUIPES DE PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DO PROGRAMA ESTRATÉGIA D [...]
|
LIQUIDADO |
2.300,00 |
|
11/11/2024 |
01110005
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) DESTINADAS AS EQUIPES DE PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DO PROGRAMA ESTRATÉGIA D [...]
|
LIQUIDADO |
2.425,00 |
|
11/11/2024 |
01110004
CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER [...]
|
PAGO |
42.075,50 |
|
11/11/2024 |
01100105
CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDA [...]
|
LIQUIDADO |
463.049,75 |
|
11/11/2024 |
01100104
CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDA [...]
|
LIQUIDADO |
620.921,80 |
|
11/11/2024 |
01100098
BANCO DO BRASIL
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
|
PAGO |
108,00 |
|
11/11/2024 |
01100098
BANCO DO BRASIL
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 01.07.0027.
|
LIQUIDADO |
108,00 |
|
11/11/2024 |
01100042
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE, JUNTO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2024 [...]
|
LIQUIDADO |
262,64 |
|
11/11/2024 |
01100041
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 10/2024
|
PAGO |
11.170,94 |
|
11/11/2024 |
01100035
COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESS [...]
|
PAGO |
11.518,86 |
|
11/11/2024 |
01100014
CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER [...]
|
PAGO |
2.401,70 |
|
11/11/2024 |
01100014
CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDA [...]
|
LIQUIDADO |
2.401,70 |
|
11/11/2024 |
01100013
BANCO DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAG. REF. A ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA CONTRATADA REFERENTE AO EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A E A PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ/CE,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM [...]
|
PAGO |
23.176,47 |
|
11/11/2024 |
01100013
BANCO DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA CONTRATADA REFERENTE AO EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A E A PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ/CE,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E [...]
|
LIQUIDADO |
23.176,47 |
|
11/11/2024 |
01080043
COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA
|
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DE SAÚDE (ENDEMIAS) DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO [...]
|
PAGO |
3.486,11 |
|
11/11/2024 |
01080018
I.PEREIRA DA SILVA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS ADULTO E INFANTIL, DESTINADOS A ATENDER AS FAMÍLIAS EM VUNERABILIDADES SOCIAIS DAS FAMÍLIAS CONSIDERADAS HIPOSSUFICIENTES, JUNTO A SECRET [...]
|
PAGO |
940,00 |
|
11/11/2024 |
01080018
I.PEREIRA DA SILVA
|
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS ADULTO E INFANTIL, DESTINADOS A ATENDER AS FAMÍLIAS EM VUNERABILIDADES SOCIAIS DAS FAMÍLIAS CONSIDERADAS HIPOSSUFICIENTES, JUNTO A SECRET [...]
|
PAGO |
940,00 |
|